多选题 审计人员在被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致______。
  • A.采购部门购入过量或不必要的物资
  • B.未按实际收到的商品数额登记入账
  • C.应付款记录不正确
  • D.未及时向特定债权人支付货款
【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致采购部门购入过量或不必要的物资,或购入质量不符合要求的物资。