多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有( )。
A、
观察采购与验收职责是否分离
B、
核对请购单与订购单是否一致
C、
检查采购合同是否经授权人员批准
D、
核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E、
对应付账款期末余额进行分析性复核
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】
[解析] 本题考查重点是对“采购与付款业务循环内部控制测评”的掌握。本题选项E属于应付款项审计程序。因此,本题的正确答案为ABCD。
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