选择题

以下是对控制测试和实质性测试有关问题讨论,请依题意作出恰当的判断。

多选题

注册会计师通过对内部控制的研究与评价,如果认为被审计单位的内部控制较好,则 ( )。

【正确答案】 B、C
【答案解析】

不选D是因为,当内部控制较差的时候,更多的依赖于对余额的测试。

多选题

注册会计师在对X公司的2003年会计报表进行审计时,发现X公司2003年11月3日将其持有的Y公司40%的股权,按每股2.20元价格转让给Z公司。注册会计师注意到Y公司经评估机构评估的每股净资产为1.30元。对此,注册会计师应采取的措施是( )。

【正确答案】 A、B、C
【答案解析】

不选D是因为,只有存在重大的不定事项或持续经营问题时才能在审计报告的意见段之后增加强调事项段。

多选题

当初步评估控制风险为最高水平时,以下内容正确的是( )。

【正确答案】 B、C
【答案解析】

此题如果能正确判断,则另外两个是与正确答案相反的。