. 注册会计师对R上市公司的2005年度会计报表进行审计,根据内部控制调查后确定的审计策略,主要关注了该公司的销售和收款循环的事项,在审计过程中,他将有关重要事项向项目负责合伙人进行汇报,请帮助他作出专业的判断。12. 索取了公司的应收账款明细表,与账面核对无误后,选择样本进行发函询证,并根据函证结果调整审计程序,请指出以下说法中,哪个是不正确的 。
【正确答案】
C
【答案解析】 当函证退回或回函不一致时,要进一步实施审计程序,了解客户地址是否变化,或双方之间存在对账差异等,不能直接将差异调整账面余额。