甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在下列做法,其中违反了资金活动控制要求的有( )。
财务专用章与企业法人章由财务经理保管
未设立请购制度
各部门负责本部门票据的印刷
出纳根据审核后的相关收付款原始凭证收款或付款,并加盖印章确认
解析:选项B违反了采购业务的控制要求。选项D的做法正确。