选择题   下列有关被审计单位内部控制的局限性的说法中,恰当的是______。
【正确答案】 B
【答案解析】

[考点] 风险评估

   选项A不恰当,内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证;选项C不恰当,如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,也会影响内部控制功能的正常发挥;选项D不恰当,当实施某项控制成本大于控制效果而发生损失时,就没有必要设置该控制环节或控制措施。