多选题
审计人员在被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致______。
A、
采购部门购入过量或不必要的物资
B、
未按实际收到的商品数额登记入账
C、
应付款记录不正确
D、
未及时向特定债权人支付货款
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致采购部门购入过量或不必要的物资,或购入质量不符合要求的物资。
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