单选题
按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列______控制测试程序。
A、
检查
B、
观察
C、
询问
D、
重新执行
【正确答案】
D
【答案解析】
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