多选题 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )
【正确答案】 A、B、C
【答案解析】调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度——职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。