单选题
在对购货与付款内部控制实施检查过程中,助理人员向其询问,其执行的内部控制检查程序是否充分,请代为判断其中错误的是( )。
A、
检查采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况,有无存在不相容职务混岗的现象
B、
检查采购与付款业务授权批准制度的执行情况
C、
检查有关单证、凭证和文件的使用和保管情况,包括凭证的登记、领用、传递、保管、注销的手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
D、
检查应付账款和预付账款的管理和存在性
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 对内部控制实施检查时不包括对应付账款和预付账款存在性的检查,它属于实质性测试。
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