单选题 被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容中不包括______。
  • A.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
  • B.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
  • C.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
  • D.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 检查有无长期挂账的应付账款属于采购与付款业务的实质性程序。