下列哪一项是内部控制系统的局限性?
【正确答案】 C
【答案解析】解析:选项A不正确。内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为不是局限性。 选项B不正确。审计委员会由独立董事构成不是局限性。 选项C正确。当内部控制系统的成本超过其带来的效益时,实行该内部控制系统的压力和阻力是较大的。 选项D不正确。管理层须对内部控制系统负责不是局限性。