多选题
注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。
多选题 注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有( )。
【正确答案】 A、C
【答案解析】[解析] 主要通过检查原始凭证是否连续编号来测试销货业务的内部控制。
多选题 适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误,以下的表述中未进行适当职责分离的有( )。
【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】
多选题 在以下销售与收款授权审批关键点控制中你认为做到恰当控制的有( )。
【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】