多选题 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:______
  • A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
  • B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
  • C.检查货币资金收付凭证的管理情况
  • D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
  • E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
【正确答案】 A、B、C
【答案解析】