多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:______
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
A
B
C
D
E
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
提交答案
关闭