单选题 下列有关控制测试的陈述中,最准确的是______。
  • A.审计程序不能同时提供内部控制程序有效性的证据和实质性测试所要求的证据
  • B.控制测试包括对恰当的职责分离的观察
  • C.控制测试提供了有关交易金额错报的直接证据
  • D.控制测试通常应当在资产负债表日或该日之后的期间实施
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 对于没有留下书面痕迹的职责分离应当实施观察,因此选项B是恰当的。