以下与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是______。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
定期检查货币资金业务不相容职务分离的情况
不签发、取得和转让没有真实交易的票据
由出纳员以外的人员每季度末核对一次银行账户
[解析] 每月至少核对银行账户一次,而非每季度末。