【正确答案】
A、B、D、E
【答案解析】[大纲要求] 掌握
[真题解析] 本题考查重点是对“货币资金业务的内部控制”的掌握。在货币资金业务中,实施控制的措施,关键在于定期核对检查、职责分工、信息传递、实物管理,分别对收款、付款、备用金建立内部控制的主要措施有:(1)职责分工。包括:①采购、销售、劳动工资、其他零星收支与财会部门相互独立,防止作弊;②收入单据的开具与审核相互独立,防止贪污或挪用;③支出和报销单据的编制、审批、审核相互独立,防止虚列支出;④收付款结算办理与审核相互独立,防止差错和舞弊;⑤支票的签发与出纳相互独立,防止虚列支出、贪污或挪用;⑥出纳与会计相互独立分管货币资金收支和记录,防止收入不入账、虚列支出、贪污或挪用;⑦记账凭证的编制与审核相互独立,防止连贯性差错;⑧现金、银行存款日记账的登记与总账相互独立,防止连贯性差错;⑨由出纳员以外人员编制银行存款调节表和对现金进行稽核,防止连贯性差错;⑩支票与印章应由不同的人保管,防止管理失控。(2)信息传递控制。包括:①授权控制;②文件和记录的使用;③监督控制。(3)实物控制。因此,本题的正确答案为ABDE。