简答题 在审计新辉公司过程中,Z注册会计师拟利用新辉公司内部审计人员评价内部控制的工作结果,在确定利用内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的的情况下,注册会计师应对内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员执行,内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据给予评价,使其能够得出合理的结论等。
    要求:
问答题   请判断上述注册会计师的评价事项是否恰当。如不恰当,请简要说明理由。
【正确答案】

恰当。

【答案解析】

问答题   影响对内部审计人员的上述工作实施进一步审计程序的性质、时间安排和范围的因素包括哪些?
【正确答案】

恰当。

【答案解析】

问答题   对内部审计人员的上述工作实施的进一步审计程序包括检查内部审计人员已经检查过的项目和观察内部审计人员正在实施的程序,除此之外,请问是否还有其他需要执行的审计程序。如果有,请写明。
【正确答案】

恰当。

【答案解析】