选择题

注册会计师李浩是XYZ公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。

单选题

货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。

【正确答案】 C
【答案解析】

企业不得坐支现金,因特殊情况需坐支现金,应事先报经开户银行审查批准。

单选题

对于银行存款的函证,以下表述错误的有( )。

【正确答案】 B
【答案解析】

银行存款函证应当向在本年存过款的所有银行发函,其中包括企业存款已结清的银行。