多选题 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有______。
  • A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批
  • B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
  • C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
  • D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
【正确答案】 B、C、D
【答案解析】[解析] 选项A不恰当。甲公司对于重要货币资金支付,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。