多选题
甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在下列做法,其中违反了资金活动控制要求的有( )。
A、
财务专用章与企业法人章由财务经理保管
B、
未设立请购制度
C、
各部门负责本部门票据的印刷
D、
出纳根据审核后的相关收付款原始凭证收款或付款,并加盖印章确认
【正确答案】
A、C
【答案解析】
解析:选项B违反了采购业务的控制要求。选项D的做法正确。
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