多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
A
B
C
D
E
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
[解析] DE属于实质性审查内容。
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