单选题
12.
ABC会计师事务所接受委托审计甲公司2017年财务报表,经过对其内部控制的了解发现,甲公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在( )。
A、
资产负债表日后,但与之接近的日期
B、
资产负债表日前,但与之接近的日期
C、
预审的日期
D、
审计工作结束日
【正确答案】
A
【答案解析】
在重大错报风险较高的情况下,函证应在资产负债表日后适当时期进行,且与资产负债表日越接近越好。
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