多选题 甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在下列做法,其中违反了资金控制活动要求的包括______。
  • A.财务专用章与企业法人章由财务经理保管
  • B.未设立请购制度
  • C.各部门负责本部门票据的印刷
  • D.出纳根据审核后的相关收款原始凭证收款或付款,并加盖确认
【正确答案】 A、C
【答案解析】[解析] 选项B属于采购业务的控制措施。选项D的做法是正确的。