单选题如果内部控制比较健全,但尚存在着一定的薄弱环节或缺陷,它们在某种程度上会影响经济业务和会计资料的真实性和正确性,这时应将控制风险确定为
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单选题在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是( )。
单选题设立审计司和审计院,标志着我国用“审计”一词命名的审计机构的产生是在
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单选题将被审计单位若干有关的可比数据进行比较, 找出不同时期统一性质的若干数量差异, 从而总结实绩,发现问题, 评价被审计单位的活动运行状况的是
单选题对有因果关系的两类或多类经济数据之间的关系进行分析,推导出相应的因果模型的效益审计分析方法是______。
单选题下列有关审计证据质量特征的表述中,正确的是:( )。
单选题编写审计报告、发表审计意见或作出审计决定的依据是( )。
单选题下列各项中,属于应付职工薪酬实质性测试程序的是:
单选题审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的( )。
单选题对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问进行审查的是:
单选题下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是______。
单选题审计人员审查库存现金时,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是:
单选题下列对审计机关及其审计人员应当具备的基本资格条件和职业要求进行规范的是:
A.国家审计基本准则
B.通用审计准则
C.专业审计准则
D.审计指南
单选题下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是______。
单选题下列有关我国国家审计准则的表述中, 正确的是
单选题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是:
单选题国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据是
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单选题下列有关审计管理的表述中,错误的是:
单选题下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是:
单选题工薪业务循环过程形成的文件按业务顺序依次为( )。