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多选题下列销售与收款循环的业务活动中,通常应当进行授权审批控制的有( )。
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多选题审计机关建立审计质量控制制度应当针对的要素有( )。
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多选题 有关货币资金的内部控制,下列说法中正确的是______。
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多选题下列属于数据清理的方法的有:
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多选题下列各项中,属于审计质量控制客体的有:
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多选题 2019年4月,某审计组对丙上市公司2018年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)生产部门负责签发订购单。 (2)财会部门负责存货的永续盘存记录。 (3)仓库保管员负责定期对存货进行盘点。 (4)存货盘盈或盘亏的处理须经审批。 2.审计人员于2019年4月25日实施了存货监盘程序,具体工作要点包括: (
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多选题下列有关职业道德基本原则的表述中,正确的有:
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多选题(一)资料2017年2月,某会计师事务所对XX公司2016年度财务收支情况进行审计。有关情况和资料如下:1审计人员对该公司销售与收款业务循环的部分描述如下:(1)销售部门收到顾客订单,估算订单的金额,然后将订单交信用部门审阅。(2)信用部门审阅后,确认是否同意。(3)会计部门收到信用部门转来的订单,填制一式两联的销售发票,并将客户的订单归档保管。(4)销售发票的记账联先交仓库,通知仓库发货,然后再
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多选题下列有关审计取证模式的表述中,正确的有( )。
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多选题资料2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:1销售部门负责赊销信用的审查和批准;2限制非授权人员接近存货,所有发出的货物必须有经过批准的销货单;3财务部门负责销售和收款业务的会计核算,指定由出纳员负责记录主营业务收入明细账;4对于销售退回或经批准折让应当编制贷项通知单。2.审计人员运用如下
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多选题2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核;(2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账;(3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表;(4)
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多选题20世纪40年代,西方内部审计进入现代发展时期,其主要标志有(   )。
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多选题定量分析的方法包括:
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多选题下列有关应付账款函证的表述中,适当的有( )。
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多选题下列各项中,属于审计机关受政府委托向人大常会提出的审计工作报告主要内容的有:
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多选题审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,应采取的应对措施有
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多选题2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下:1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:(1)收付业务办理后,出纳员甲在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。(2)为方便款项的及时支付,支票和印章由会计人员乙统一保管。(3)5万元以下的付款业务,会计人员乙可以直接办理;5万元以上的付款业务,均需由财务经理丙审批签字后方可支付。(4)会计主管丁定
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单选题 下列各项中,可能导致不可控审计风险的是:______
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单选题 审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:______
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单选题 某一项年金前4年没有流入,后5年每年年初流入4000元,则该项年金的递延期是______年。
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