多选题在货币资金循环业务的审计过程中,下列对分析方法表述正确的是( )
多选题银行询证函中通常应涵盖的被审计单位事项及相关信息有( )。
多选题下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。
多选题下列有关应付账款函证的表述中,适当的有( )。
多选题2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:1销售部门负责赊销信用的审查和批准;2限制非授权人员接近存货,所有发出的货物必须有经过批准的销货单;3财务部门负责销售和收款业务的会计核算,指定由出纳员负责记录主营业务收入明细账;4对于销售退回或经批准折让应当编制贷项通知单。2.审计人员运用如下审计
多选题2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下:资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门;(2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划;(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行;(4)采购的设备到货后
多选题下列关于审计分类的阐述中,正确的有( )。
多选题资料2017年1月,某审计组对丙公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,
多选题审计抽样的种类包括()。
多选题下列各项中审计人员应当审查所有应付账款明细账的情形有( )。
多选题国家审计审计中,职业判断所选择的标准应当具有( )。
多选题审计人员运用分析方法对固定资产折旧进行审查时,可以采用的方式有 。
多选题审计机关在审计时发现重大违法行为的线索,可以采取的措施有( )。
多选题2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计组在采集甲公司的源数据并进行数据分析时,发现以下情形:1)数据值存在为零的情况;2)操作失误造成数据值的错误;3)数据处理过程中产生冗余数据﹔4)输入多条连续数据时,省略了相同数据值2.审计人员了解了甲公司内部控制情况,并编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下:1)甲公司设立内部审计部门对公司内部控制设计及运
多选题下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有( )。
多选题(一)资料2019年2月,某审计组对甲公司2018年财务收支进行了审计。有关情况和资料如下( )。 1.审计组进点后,采集了甲公司的财务数据以及与经济活动相关的业务数据,并对数据进行了处理。 2.审计组了解到,甲公司在董事会下设立了审计委员会,负责保持董事会与企业内部和外部审计人员的沟通;还设立了内部审计部门,对公司内部控制设计及运行情况进行监督检查。 3.审计组了解到,甲公司信用部门负责调查客
多选题下列属于信息系统应用绩效情况的审计内容的是( )。
多选题(一)资料2019年2月,某审计组对甲公司2018年财务收支进行了审计。有关情况和资料如下。1.审计组进点后,采集了甲公司的财务数据以及与经济活动相关的业务数据,并对数据进行了处理。2.审计组了解到,甲公司在董事会下设立了审计委员会,负责保持董事会与企业内部和外部审计人员的沟通;还设立了内部审计部门,对公司内部控制设计及运行情况进行监督检查。3.审计组了解到,甲公司信用部门负责调查客户信用,批准赊
多选题下列有关审计人员选用的审计标准的表述中,正确的( )。
多选题下列有关审计取证模式的表述中,正确的有( )。
