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多选题审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( )
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多选题审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( )
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多选题2020年4月,某审计组对丙公司2019年度财务收支进行了审计。有关生产与存货循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在实施分析程序时发现,丙公司近几年对外销售形势总体保持平稳,但存货周转率从2018年的5.7上升至2019年的7.1。2.审计人员对丙公司管理层制定的存货盘点计划进行审核,发现如下情况:1)将内审人员编入盘点小组﹔2)未将在租赁仓库保管的存货纳入盘点范围:3)将审计人员单独编组执行某
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多选题下列各项中,可能增加生产与存货循环错报风险的有( )。
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多选题下列关于国家审计报告阶段的表述,正确的有( )。
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多选题审计人员拟定随机抽取样本时,可以采用的方法有( )。
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多选题某制造业企业将下列收入计入了营业外收入,审计人员认为应调整至其他业务收入的有:
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多选题资料2017年1月,某审计组对丙公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,
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多选题(一)资料2019年4月,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行了审计。有关银行存款审计的情况和资料如下:1.审计人员对银行存款内部控制开展调查,了解到丙公司采取的控制措施有:(1)银行账户的开立、销户需经过专门审批;(2)由会计主管按月编制银行存款余额调节表;(3)出纳员负责登记银行存款日记账和总账;(4)因填写错误导致作废的银行支票,须由出纳员负责尽快销毁。2.审计人员了解丙公司银行账户管理
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多选题目标评价法是对被审计单位或审计项目目标的()进行评价。
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多选题资料2018年1月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)销售部经理负责销售和赊销信用的审查和批准(2)货物发出后,由销售人员负责催收货款(3)出纳员期末向客户寄送应收账款对账单,并针对不符事项进行调查(4)发生销售退回或折让需要编制汇款通知书2.审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执
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多选题下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有( )。
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多选题某企业2009年12月30日采购一批货物并验收入库,2010年1月收到购货发票,2010年2月支付货款,企业在收到购货发票前未作账务处理。审计人员可以据此判断该企业( )
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多选题资料2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:1仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单,请购单没有连续编号;2采购部门依据经批准的请购单签发订购单,送交供应商;3仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收;4出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账。2.审计人员
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多选题下列关于重大错报风险的表述中,正确的有( )。
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多选题下列关于审计独立性的表述,正确的有(   )。
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多选题2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下:资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门;(2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划;(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行;(4)采购的设备到货后
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多选题(一)资料2019年2月,某审计组对甲公司2018年财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计组进点后,采集了甲公司的财务数据以及与经济活动相关的业务数据,并对数据进行了处理。2.审计组了解到,甲公司在董事会下设立了审计委员会,负责保持董事会与企业内部和外部审计人员的沟通;还设立了内部审计部门,对公司内部控制设计及运行情况进行监督检查。3.审计组了解到,甲公司信用部门负责调查客户信用,批准赊
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多选题资料2018年1月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)销售部经理负责销售和赊销信用的审查和批准(2)货物发出后,由销售人员负责催收货款(3)出纳员期末向客户寄送应收账款对账单,并针对不符事项进行调查(4)发生销售退回或折让需要编制汇款通知书2.审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执
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多选题下列各项中,表明被审计单位的财务报告可能存在舞弊的有( )。
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