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多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
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多选题下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
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多选题下列有关审计人员选用审计标准的表述中,正确的有:
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多选题下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有( )。
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多选题审计人员对下列账户进行审计时,适宜采用监盘方法的有( )
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多选题2017年1月初,某审计组对乙公司2016年度财务收支情况进行审计。有关生产与存货循环审计的情况和资料如下:1.审计实施方案对生产与存货循环的具体审计措施及所要实现的审计目标做出安排,部分摘录如下:①抽查产成品明细账,与总账相核对,以证实生产成本的真实性;②抽查各项成本费用的发生日期,确定其归属期,以证实生产成本截止期的正确性;③组织对存货进行监督盘点,以证实账面记录的存货是否确实存在;④逐笔审查
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多选题下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。
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多选题下列销售与收款循环的业务活动中,通常应当进行授权审批控制的有( )。
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多选题下列有关我国审计机关公布审计结果的表述中,正确的有(  )。
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多选题下列各项审计证据中,属于环境证据的有(  )。
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多选题2020年4月,某审计组对丙公司2019年度财务收支进行了审计。有关生产与存货循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在实施分析程序时发现,丙公司近几年对外销售形势总体保持平稳,但存货周转率从2018年的5.7上升至2019年的7.1。2.审计人员对丙公司管理层制定的存货盘点计划进行审核,发现如下情况:1)将内审人员编入盘点小组﹔2)未将在租赁仓库保管的存货纳入盘点范围:3)将审计人员单独编组执行某
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多选题下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有( )。
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多选题下列关于审计独立性的表述,正确的有(   )。
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多选题资料2018年1月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)销售部经理负责销售和赊销信用的审查和批准(2)货物发出后,由销售人员负责催收货款(3)出纳员期末向客户寄送应收账款对账单,并针对不符事项进行调查(4)发生销售退回或折让需要编制汇款通知书2.审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执
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多选题下列有关审计质量控制的措施中,属于对审计作业过程进行控制的有(  )。
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多选题下列有关审计的表述中,正确的有(  )。
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多选题(一)资料2019年4月,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行了审计。有关银行存款审计的情况和资料如下:1.审计人员对银行存款内部控制开展调查,了解到丙公司采取的控制措施有:(1)银行账户的开立、销户需经过专门审批;(2)由会计主管按月编制银行存款余额调节表;(3)出纳员负责登记银行存款日记账和总账;(4)因填写错误导致作废的银行支票,须由出纳员负责尽快销毁。2.审计人员了解丙公司银行账户管理
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多选题资料2017年1月,某审计组对丙公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,
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多选题下列各项中,表明被审计单位固定资产可能存在减值迹象的有( )。
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多选题如果审计人员认为被审计单位可能存在虚增收入的情形,应采取的审计程序有(  )。
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