多选题下列有关法定盈余公积金提取和使用的提法中,审计人员认为正确的有:
A.必须按国家规定的比例及时足额提取
B.余额累计达到注册资本50%以上时可以不再提取
C.以当年利润总额为提取基数
D.可以按规定条件转增资本
E.可以用来向投资者分配利润
多选题下列关于函证的表述中,正确的有( )。
多选题下列关于中间表 的说法中, 正确的有
多选题我国审计质量控制措施有______。
多选题根据审计使用的专业领域的不同,审计软件可分为{{U}} {{/U}}。
A.通用审计软件
B.专业审计软件
C.联网审计软件
D.非联网审计软件
E.全过程管理审计软件
多选题属于我国审计质量控制措施的有{{U}} {{/U}}。
A.对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门
B.对审计方法进行控制,改进不良的审计方法
C.对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量
D.对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准
E.对审计报告、审计决定进行复核
多选题在审查固定资产业务时发现被审计单位调增了一台设备的入账价值,对此审计人员认为比较合理的解释是:
多选题下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:______
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
多选题下列有关国家审计管辖范围的表述,正确的有______。
多选题审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模应考虑的因素有:
多选题在实质性测试中,抽样风险有:
多选题下列关于审计证据的充分性和适当性之间关系的说法中, 正确的有
多选题按照审计法的规定,下列各项中,属于审计机关职责的有______。
多选题出纳的职责包括
多选题审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括:
A.抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证
B.到被审计单位开户银行查询账户交易记录
C.将银行对账单与银行存款日记账核对
D.对银行存款日记账和总账进行核对
E.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
多选题下列有关审计目标的表述中。正确的是______。
多选题审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有______。
多选题下列有关审计报告的表述,正确的有______。
多选题下列各项中,属于审计风险控制方法的有______。
多选题审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有______。
A.原材料采用计划成本计价,并依材料类别按月计算和分配成本差异
B.将某项委托加工合同违约金计入生产成本
C.将一批用于职工福利的材料成本计入生产成本
D.月末将车间已领未用材料退库或办理“假退库”手续
E.将某项经营性租出的固定资产折旧费用计入生产成本
