多选题根据审计使用的专业领域的不同,审计软件可分为( )。
多选题下列关于审计质量管理的表述中,正确的有______。
多选题下列关于薪酬业务循环内部控制职责分工的说法中, 正确的有
多选题根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有______。
多选题下列属于内部控制测评的作用的有
多选题下列职责中,应当相互分离的职责有( )。
多选题下列属于审计机关审计处罚措施的有______。
多选题下列关于审计人员选用审计标准的表述,正确的有______。
A.报纸杂志的报道可以作为审计标准
B.选用适用审计事项发生地的审计标准
C.在审计过程中持续关注所选用审计标准的适用性
D.用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关
E.当标准不一致时,选用权威和公认程度高的审计标准
多选题下列有关审计分析的表述,错误的是______。
多选题下列各项中,会导致被审计单位当期生产成本虚增的有:
多选题为了检查采购与付款循环内部控制的有效性, 审计人员可以采取的测试程序有
多选题当财务报表已经按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流动状况,且注册会计师已按照审计准则的规定计划和实施了审计工作,审计范围未受到限制,则应出具______。
多选题下列有关所有者权益审计的提法中,正确的有( )。
多选题审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有______。
多选题为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有______。
多选题下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是______。
多选题下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有______。
多选题某批货物在本报告期销售并发运,被审计单位将销售成本在本期结转,而将销售收入计入下一个报告期,审计人员应该得出的结论有:
多选题下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有______。
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度
B.审查薪酬费用的账务处理是否正确
C.检查工资汇总表是否经过授权审批
D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字
E.检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规
多选题下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是______。
