多选题下列关于审计准则的提法,错误的是______。
多选题下列关于计算机审计的表述,正确的有______。
A.计算机审计不需要审查纸质材料
B.计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致
C.计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
D.计算机审计不需要进行内部控制测试
E.计算机审计的基本过程与传统审计是一致的
多选题应收款项审计目标应包括( )。
A.证实应收款项的完整性
B.证实应收款项计价的正确性
C.证实应收款项记录截止期的正确性
D.确认坏账损失的真实性
E.证实销售退回与折扣的合法性
多选题根据《注册会计师法》的规定,关于我国会计师事务所的设立,下列说法正确的是( )。
多选题根据审计使用的专业领域的不同,审计软件可分为( )。
多选题下列关于审计质量管理的表述中,正确的有______。
多选题下列关于薪酬业务循环内部控制职责分工的说法中, 正确的有
多选题根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有______。
多选题下列属于内部控制测评的作用的有
多选题下列职责中,应当相互分离的职责有( )。
多选题下列属于审计机关审计处罚措施的有______。
多选题下列关于审计人员选用审计标准的表述,正确的有______。
A.报纸杂志的报道可以作为审计标准
B.选用适用审计事项发生地的审计标准
C.在审计过程中持续关注所选用审计标准的适用性
D.用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关
E.当标准不一致时,选用权威和公认程度高的审计标准
多选题下列有关审计分析的表述,错误的是______。
多选题下列各项中,会导致被审计单位当期生产成本虚增的有:
多选题为了检查采购与付款循环内部控制的有效性, 审计人员可以采取的测试程序有
多选题当财务报表已经按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流动状况,且注册会计师已按照审计准则的规定计划和实施了审计工作,审计范围未受到限制,则应出具______。
多选题下列有关所有者权益审计的提法中,正确的有( )。
多选题审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有______。
多选题为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有______。
多选题下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是______。
