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单选题下列有关审计人员选择审计标准的做法中,错误的是()。
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单选题直接用于收集审计证据的方法是( )。
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单选题下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是( )。
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单选题被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )
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单选题下列关于审计风险的表述,正确的是( )。
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单选题审计报告按照详略程度可以分为( )。
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单选题可以通过分析存货周转率变动了解到的情况是()。
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单选题 下列有关内部审计报告的表述中,错误的是______。
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单选题 下列各项审计证据中,可靠性最弱的是______。
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单选题下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
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单选题下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
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单选题 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是______。
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单选题下列有关计算机审计的表述,正确的是 。
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单选题下列有关审计证据相关性的提法中,错误的是( )。
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单选题审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件是:
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单选题下列关于重新计算取证方法的表述中,错误的是:
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多选题 下列各项中,属于国家审计实施阶段主要工作的有______。
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多选题审计人员对营业税金及附加进行实质审查时,可采取的审计程序有( )。
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多选题资料2017年1月初,某审计组对乙公司2016年度财务收支情况进行审计。有关生产与存货循环审计的情况和资料如下:1.审计实施方案对生产与存货循环的具体审计措施及所要实现的审计目标做出安排,部分摘录如下:①抽查产成品明细账,与总账相核对,以证实生产成本的真实性;②抽查各项成本费用的发生日期,确定其归属期,以证实生产成本截止期的正确性;③组织对存货进行监督盘点,以证实账面记录的存货是否确实存在;④逐笔
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多选题下列有关社会审计中实质性测试的表述中,正确的是( )
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