期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业内部控制与内部审计的问题及对策
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在企业实施管理的过程中,内部控制与内部审计发挥着重要作用,其不仅是管理内容的一部分,同时也是企业顺利进行生产经营活动的基础。本文针对企业内部控制和内部审计中出现的问题进行了探讨,并提出相应解决方案。
作者
王金震
机构地区
南阳广通税务师事务所
出处
《科技经济市场》
2014年第6期154-155,共2页
关键词
内部控制
内部审计
制度
体制
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
2
共引文献
13
同被引文献
7
引证文献
2
二级引证文献
13
参考文献
2
1
吴荷青.
内部控制制度缘何控制失灵[J]
.财务与会计,2007(9):51-52.
被引量:9
2
李晓慧.
构建动态调整的内部控制机制——由锦化集团内部盗窃案引发的思考[J]
.财务与会计,2008(3):15-16.
被引量:8
共引文献
13
1
吴娱.
论企业内部控制与内部审计存在的问题及对策[J]
.商场现代化,2011(18):114-114.
被引量:4
2
马彩凤.
《内部财务控制基本规范》与企业财务的关系解读[J]
.现代商业,2008(32):231-231.
3
刘晶华.
企业货币资金管理与控制研究[J]
.内蒙古科技与经济,2009(7):61-62.
被引量:1
4
张文新.
浅谈企业内部控制存在的问题及对策[J]
.当代经济,2009,26(10):80-80.
被引量:16
5
于思待.
金融危机下美国金融监管模式的反思[J]
.当代经济,2009,26(15):88-89.
被引量:6
6
卞显敏.
对完善中小企业内部会计控制的思考[J]
.财经界,2010(1):161-162.
被引量:6
7
周秀华.
对完善集团公司内部会计控制的思考[J]
.财经界,2010(5):121-122.
被引量:3
8
周月明.
我国企业内部控制中存在的问题[J]
.工业技术与职业教育,2010,8(3):49-50.
被引量:1
9
赵成杰.
企业内部控制存在的问题及对策[J]
.产业与科技论坛,2013,12(6):204-205.
被引量:1
10
林旭东.
浅析我国建筑企业全面风险管理模式——以青建集团风险管理经验为例[J]
.中国证券期货,2010,13(12X):44-45.
被引量:2
同被引文献
7
1
黄丽群.
房地产开发企业内部控制研究——以A房地产企业为例[J]
.企业改革与管理,2020(16):61-62.
被引量:5
2
薛海明.
房地产企业内部控制体系的建立与完善分析——以深圳XX置业公司为例[J]
.大众投资指南,2020(16):197-198.
被引量:3
3
余泓慧.
浅议内部审计在内部控制中的作用[J]
.财经界,2015(3):239-240.
被引量:4
4
田滕.
内部审计与内部控制的关系[J]
.财经界,2015(5):241-242.
被引量:11
5
刘畅.
论房地产上市公司内部控制存在问题及对策研究[J]
.当代会计,2019,0(3X):94-95.
被引量:2
6
盛爱燕.
关于企业内部控制系统的内部审计关键问题解析[J]
.经营管理者,2015(1Z).
被引量:1
7
李红星.
集团公司加强内部控制与内部审计建设研究[J]
.中国商论,2014,0(10Z):34-35.
被引量:11
引证文献
2
1
杨月,孟宪军.
浅谈内部控制与内部审计[J]
.全国商情,2016(6):106-108.
被引量:1
2
黄婧.
房地产企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[J]
.当代会计,2020(20):66-68.
被引量:12
二级引证文献
13
1
中国人民银行济南分行课题组,崔玉林,马鹏飞,路勇,罗爽爽,林伟航,刘超.
基层央行内部审计与内部控制相关性研究[J]
.金融发展研究,2019,0(2):45-50.
被引量:3
2
李娴.
运营分析在企业内部审计中的运用[J]
.现代经济信息,2021(19):124-125.
3
马晓燕.
新时期房地产会计内部控制的措施刍议[J]
.商业观察,2021(11):38-40.
被引量:3
4
张翼飞.
“三条红线”政策下房地产企业财务风险与应对[J]
.财会学习,2021(22):22-24.
被引量:6
5
吴佳明.
中小企业内部控制存在的问题及对策研究[J]
.老字号品牌营销,2021(13):137-139.
被引量:4
6
曹洁菁.
集团企业内部控制问题以及内部审计制度构建[J]
.全国流通经济,2021(34):154-156.
被引量:4
7
耿慧霞.
风险导向下房地产企业内部审计优化研究[J]
.中小企业管理与科技,2022,6(22):89-91.
被引量:9
8
陈成龙.
新时期房地产会计内部控制的措施刍议[J]
.中国经贸,2021(9):130-132.
9
舒启茹.
论新形势下房地产企业内部控制体系建设[J]
.中国房地产业,2022(3):21-23.
10
卢国金.
新形势下房地产企业审计存在的主要问题与优化对策探讨[J]
.科技经济市场,2023(8):110-112.
1
冯自云.
“大盘”管理策略[J]
.住宅与房地产,2006(1):53-55.
2
万敏.
国有企业如何实施全面预算管理[J]
.行政事业资产与财务,2015(9):32-33.
被引量:8
3
刘春珍.
创新企业内部控制制度研究[J]
.现代经济信息,2014,0(1X):255-255.
被引量:1
4
纪谦财.
化工企业实施管理会计的难点和对策研究[J]
.经济视野,2016,0(21):86-86.
被引量:1
5
陈清.
我国企业管理信息化的历程及对策[J]
.天津职业大学学报,2002,11(5):39-42.
被引量:2
6
荆凌.
浅谈如何提高企业财务管理[J]
.山东社会科学,2009(S1):89-90.
被引量:3
7
李娟.
浅析项目经理在项目管理中存在的问题及建议[J]
.知识经济,2017(14):104-104.
8
吴昌武.
企业人力资源管理中薪酬管理创新思考[J]
.华东科技(学术版),2017,0(5):38-38.
被引量:2
9
滕汉.
上市公司营运资本管理效率分析——以保利房地产公司为例[J]
.中国商论,2017,0(11):93-94.
10
杨凯.
浅议ERP项目现场实施管理[J]
.中国管理信息化,2017,20(8):69-69.
科技经济市场
2014年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部