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医院内审部门应加强对内部控制的审计
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摘要
完善的内部控制体系是进一步提高医院管理水平,加强廉政风险防控机制建设的重要保障,医院内部审计部门作为对内部控制进行监督与评价的主体,通过开展各种对内部控制的专项审计工作,以促进医院规范化、科学化管理,提高资金的使用效益。本文以对医院退费的专项审计为例,浅谈医院内部审计部门如何加强对内部控制的审计。
作者
李成蕾
机构地区
济南市第三人民医院
出处
《企业改革与管理》
2015年第12期171-172,共2页
Enterprise Reform and Management
关键词
内部审计
内部控制
专项审计
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
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企业改革与管理
2015年 第12期
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