期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业内部控制效率提升路径研究
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
我国社会发展迅速,大大小小的企业也随之涌现,为了能够让企业在市场中占据一席之地,就需要对企业的内部控制进行有效的管理。内部控制能够保障企业的生产、管理等按照规定完成,将企业的凝聚力进行提高,因此,企业的内部控制属于管理的重要环节,本文将对企业内部控制存在的问题进行分析,探究内部控制管理效率的提升路径。
作者
赵健美
机构地区
东莞市滨海湾新区管理委员会
出处
《纳税》
2019年第8期254-255,共2页
Tax Paying
关键词
企业
内部控制
效率提升
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
3
参考文献
3
共引文献
12
同被引文献
5
引证文献
2
二级引证文献
1
参考文献
3
1
刘庆明.
企业内控质量提升的有效途径[J]
.财经界,2017(24):53-54.
被引量:3
2
严冬霞.
提升企业财务内部控制管控的效率途径分析[J]
.辽宁经济,2018,0(6):50-53.
被引量:2
3
李怀继.
企业内部控制存在的问题及对策研究[J]
.中外企业家,2017,0(7X):82-82.
被引量:10
二级参考文献
3
1
李莉.
论企业内部控制的风险管理机制[J]
.企业经济,2012,31(3):52-55.
被引量:129
2
刘燕.
小型企业内部控制常见缺陷及对策[J]
.中国集体经济,2017,0(7):30-31.
被引量:2
3
张婷凯.
浅议企业内部控制存在的问题及优化对策[J]
.中国集体经济,2017(10):34-35.
被引量:23
共引文献
12
1
吴慧婷.
提升企业内控质量的有效路径分析[J]
.现代营销(下),2018(1):135-135.
被引量:1
2
韦慧.
新形势下企业加强内部控制管理的路径探索[J]
.中国商论,2018,0(17):89-90.
被引量:4
3
孙艳玲.
三标管理体系与风险管理、内部控制管理体系的融合[J]
.化工管理,2018(18):72-73.
被引量:3
4
郭萍.
加强企业会计财务管理中内部控制的有效措施研究[J]
.财会学习,2018(11):254-254.
被引量:10
5
张韬.
企业内部控制实施过程存在的问题解析[J]
.现代企业文化,2019,0(18):119-119.
6
杜军.
浅谈如何提高城市建设投资企业内部控制的有效性[J]
.中阿科技论坛(中英文),2019,0(4):9-11.
被引量:1
7
沈玲玲.
民营企业内部控制存在的问题及策略[J]
.财会学习,2020(3):246-246.
被引量:2
8
葛思佳,刘弈云.
企业项目建设中的会计财务管理策略——以电力企业为例[J]
.中国商论,2020,0(6):175-176.
被引量:5
9
李华梅.
探讨如何提升企业会计内部控制效率及质量[J]
.商场现代化,2020(12):159-161.
被引量:3
10
吕进.
企业内部控制与风险管理存在的问题及对策[J]
.纳税,2019,0(19):261-261.
被引量:4
同被引文献
5
1
张艳峰.
提高企业会计内部控制效率的策略探析[J]
.知识经济,2016(4):89-89.
被引量:3
2
张睿伟.
提升企业内部控制效率的对策研究[J]
.经济研究导刊,2018(9):106-107.
被引量:2
3
王凤林.
新时期企业内部控制的优化策略[J]
.行政事业资产与财务,2019(6):62-63.
被引量:3
4
阎文嘉.
企业内部控制效率提升路径研究[J]
.纳税,2019,13(12):280-280.
被引量:1
5
刘伟.
企业内控管理水平提升的策略分析[J]
.纳税,2019,13(7):264-264.
被引量:3
引证文献
2
1
张道会.
企业内部控制运行效率及其改进方案探讨[J]
.现代商业,2020(9):84-85.
2
雷孝妙.
新形势下企业加强内部控制管理的路径探索[J]
.现代经济信息,2019,0(9):52-52.
被引量:1
二级引证文献
1
1
刘夕.
建立和完善内部控制的途径探索[J]
.知识经济,2021(15):100-101.
1
钱秀君.
经济新常态下企业内部控制存在的问题与对策研究[J]
.会计师,2018(16):56-57.
被引量:2
2
杨睿.
借助全面预算管理加强现代物流企业内部控制[J]
.财讯,2018,0(23):127-127.
3
张楠.
人寿保险公司内部控制中存在的问题及建议措施[J]
.财会学习,2019,0(16):221-221.
被引量:1
4
王兰.
试论国有企业内部控制体系的构建[J]
.现代国企研究,2018,0(24):51-51.
被引量:3
5
付雨晨.
优化内部控制对上市公司的影响[J]
.农村经济与科技,2019,30(8):140-140.
被引量:1
6
但勇.
浅析企业税务风险内部控制[J]
.时代经贸,2019,17(11):63-64.
被引量:1
7
孙炳琳,骆良彬.
董事高管责任保险与内部控制质量关系的研究[J]
.厦门理工学院学报,2019,27(2):38-44.
被引量:1
8
陈卓敏.
国有企业混合所有制改革下内控体制的建设和风险防范措施研究[J]
.财会学习,2019(16):246-247.
被引量:11
9
程淑芳.
青岛啤酒内部控制研究[J]
.财会学习,2019(16):224-224.
10
牛秀丽,罗健.
制度环境、政治关联与民营企业内部控制质量[J]
.江汉学术,2019,38(3):94-99.
被引量:7
纳税
2019年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部