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坚持"七精"举措加强水利内部审计精细化管理——基于江苏省水利厅内部审计工作实践
被引量:
1
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摘要
精立内审制度在准备阶段,对内审工作开展时间、通知流程、审计内容和重点、审计工作责任清单、资料准备等方面的详细内容进行明确.在内审工作实施阶段,对审计现场工作流程、人员分工、审计底稿编制等方面进行规范,并严格按照程序开展工作,确保审计工作的严肃性、权威性.
作者
王艳华
机构地区
江苏省水利厅
出处
《现代审计与经济》
2021年第3期41-43,共3页
关键词
审计工作实践
内部审计
人员分工
精细化管理
内审工作
内审制度
审计底稿
江苏省水利厅
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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现代审计与经济
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