期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
公立医院内部审计风险及防范策略分析
下载PDF
职称材料
导出
摘要
医疗体制改革持续推进下,公立医院内部审计的重要性日渐凸显。通过高质量开展内部审计工作,能够有效提升公立医院经营水平,促进公立医院稳定发展。不过当前公立医院开展内部审计工作时,仍面临一些风险问题,影响到了内部审计作用的发挥。基于此,本文分析公立医院内部审计的特点,阐述当前公立医院内部审计中的风险问题,并提出相应防范策略,希望不断提升公立医院内部审计质量,更好地实现公立医院发展目标。
作者
张璐璐
机构地区
齐齐哈尔市中医医院
出处
《中国经贸》
2022年第11期136-138,共3页
China Global Business
关键词
公立医院
内部审计
风险防范
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
4
共引文献
13
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
陈洁.
医院内部审计风险的防范与控制策略探讨[J]
.当代会计,2021(17):115-117.
被引量:4
2
钱黎.
公立医院内部审计风险与防范策略分析[J]
.行政事业资产与财务,2020(24):94-95.
被引量:3
3
赵露露,王岚,赵辞瑶,开喆,王争争.
公立医院内部审计风险及防范研究——基于A医院的案例分析[J]
.财经界,2020(31):226-227.
被引量:6
4
祝闰.
医院内部审计风险的成因及防范策略[J]
.财富时代,2019(12):94-94.
被引量:6
二级参考文献
16
1
曲倍.
大数据下医院财务风险防范与内部控制[J]
.行政事业资产与财务,2020,0(1):105-106.
被引量:10
2
祝闰.
医院内部审计风险的成因及防范策略[J]
.财富时代,2019(12):94-94.
被引量:6
3
郭莲.
医院内部审计风险的诱发因素及其防范[J]
.中国卫生事业管理,2008,25(1):22-23.
被引量:16
4
黄爱芝.
医院内部审计工作现状及对策分析[J]
.医院管理论坛,2009,26(9):51-52.
被引量:11
5
傅黎瑛,吕晓敏.
我国公立医院审计委员会制度构想[J]
.财经论丛,2016(1):65-73.
被引量:12
6
刘颖.
公立医院内部审计存在问题及原因分析——基于对河南省公立医院的问卷调查[J]
.中国内部审计,2016(6):39-42.
被引量:18
7
胡进艳.
浅谈如何加强医院内部控制防范内部审计风险[J]
.时代经贸,2019,17(12):78-79.
被引量:1
8
王敏.
医院内部审计风险成因及其防范措施[J]
.财会学习,2019(17):164-165.
被引量:7
9
王碧琼.
探讨加强医院内部控制防范及内部审计风险[J]
.中国乡镇企业会计,2019,0(9):238-239.
被引量:1
10
吴凯.
公立医院内部控制建设的存在问题与建议[J]
.江苏卫生事业管理,2020,31(1):18-19.
被引量:5
共引文献
13
1
张华.
基于风险导向的公立医院内部审计分析[J]
.投资与创业,2022,33(10):185-187.
被引量:1
2
钟丽娜.
公立医院内部审计职责定位及履行现状调查及优化建议[J]
.现代经济信息,2022(33):131-133.
3
杨芳.
医院审计风险及防范措施[J]
.财会学习,2020(27):132-133.
被引量:1
4
钱黎.
公立医院内部审计风险与防范策略分析[J]
.行政事业资产与财务,2020(24):94-95.
被引量:3
5
刘锦.
新时代公立医院内部审计的创新与发展[J]
.中国乡镇企业会计,2021(10):129-130.
被引量:2
6
杨光云.
医院内部审计风险成因与防范路径研究[J]
.中国民商,2021(10):78-79.
7
庄利明.
内部审计背景下医院物资采购风险点分析[J]
.中国卫生标准管理,2022,13(1):51-55.
被引量:3
8
陈洁.
医院内部审计风险的防范与控制策略探讨[J]
.当代会计,2021(17):115-117.
被引量:4
9
张小飞.
内部审计在医院经营管理中的作用及其强化措施研究[J]
.当代会计,2022(5):88-90.
10
钱春强.
公立医院内部审计风险及防范策略分析[J]
.财会学习,2022(23):121-123.
被引量:4
1
金作虹.
我国国有企业财务管理信息化的问题及对策研究[J]
.财富生活,2023(12):100-102.
被引量:4
2
赵德娟.
房地产项目规划设计研究[J]
.房地产世界,2023(6):151-153.
3
杨文婷.
高职院校内部审计结果运用研究[J]
.中国管理信息化,2023,26(8):4-6.
4
梁伯然.
国有企业内审工作的影响因素和优化策略[J]
.中国经贸,2023(11):137-139.
5
杨超.
内部控制与财务风险相关性分析[J]
.首席财务官,2023,19(8):57-59.
6
王文鹏,王灵玲,陆银根,孙娇娇,楼君,华克达.
杭州市富阳区竹产业发展现状及对策[J]
.现代农业科技,2023(13):217-220.
被引量:1
7
韩忠雪,高心仪.
跨国经营、市场环境与企业创新效率[J]
.科研管理,2023,44(6):173-182.
被引量:4
8
黄淑芳.
新时代事业单位内部审计存在的问题及对策分析[J]
.新金融世界,2023,22(4):110-112.
9
高天颖.
新形势下公立医院内部审计的现实困境与实施路径[J]
.市场周刊·理论版,2023(18):99-102.
10
王丽荣.
企业财务活动中纳税筹划运用[J]
.中国经贸,2022(23):174-176.
中国经贸
2022年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部