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科研事业单位内部审计的重点与应对策略研究
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摘要
首先,剖析了科研事业单位内部审计的重点,包括项目支出是否合规、合理,科研人员薪酬分配是否合规,科研仪器设备相关资产管理是否合规;其次,针对以上三大审计重点提出了应对策略:优化审计组织,强化内部审计监管职责;支持问题导向,形成有效威慑;做好问题防治,加强内部控制;利用容错机制,支持科技创新。
作者
饶煜玲
易飞
周慧鸽
机构地区
江西省农业科学院畜牧兽医研究所
出处
《当代会计》
2023年第5期94-96,共3页
Contemporary Accounting
关键词
科研事业单位
内部审计
审计重点
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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