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财务管理内部审计的薄弱环节及其对策
被引量:
3
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摘要
本文首先阐述内部审计的概念和基本原理;其次讨论内部审计在事业单位财务管理中的作用,包括提升内部控制的有效性,保障财务信息的准确性和可靠性,预防和发现财务风险,增强财务决策的科学性和合理性;再次分析财务管理内部审计的薄弱环节;最后提出提升内部审计质量的策略,旨在为事业单位财务管理中的内部审计提供理论和实践指导。
作者
王秀琳
机构地区
凉州区建设工程安全质量技术保障中心
出处
《中国农业会计》
2023年第22期106-108,共3页
Chinese Agricultural Accounting
关键词
内部审计
事业单位
财务管理
内部控制
财务信息
分类号
D630 [政治法律—中外政治制度]
F810.6 [经济管理—财政学]
F239.45 [经济管理—会计学]
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