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数字化背景下行政事业单位内部控制制度建设研究--以高校为例
1
作者
张文静
《环渤海经济瞭望》
2024年第7期8-10,共3页
一、前言 随着信息技术的快速发展和数字化转型的加快推进,行政事业单位面临着全新的管理挑战,建立有效的内部控制制度成为保障行政事业单位正常运行和管理的关键所在。高校作为行政事业单位的重要组成部分,也面临着数字化时代带来的各...
一、前言 随着信息技术的快速发展和数字化转型的加快推进,行政事业单位面临着全新的管理挑战,建立有效的内部控制制度成为保障行政事业单位正常运行和管理的关键所在。高校作为行政事业单位的重要组成部分,也面临着数字化时代带来的各种变革和风险。
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关键词
内部控制制度
数字化转型
行政事业单位
内部
控制
信息技术
数字化时代
加快推进
运行和管理
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职称材料
行政事业单位内部控制制度的优化措施
2
作者
汪兰
《当代会计》
2024年第5期109-111,共3页
为了适应经济社会的发展,我国行政事业单位改革正深入推进。在行政事业单位的管理过程中,传统的内部控制制度逐渐难以满足实际需求,一系列内部管理问题日益凸显。基于此,为加强行政事业单位的内部控制,介绍了行政事业单位内部控制制度...
为了适应经济社会的发展,我国行政事业单位改革正深入推进。在行政事业单位的管理过程中,传统的内部控制制度逐渐难以满足实际需求,一系列内部管理问题日益凸显。基于此,为加强行政事业单位的内部控制,介绍了行政事业单位内部控制制度的特征,说明了行政事业单位内部控制工作的意义,分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并提出了行政事业单位内部控制制度的优化措施。
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关键词
内部控制制度
行政事业单位
预算管理
内部
监督
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职称材料
新形势下国有企业内部控制制度建设策略探讨
3
作者
郭长亮
《中国经贸》
2024年第30期134-136,共3页
随着全球化进程的加速和信息技术的飞速发展,新的挑战和机遇不断涌现,这给国有企业的发展带来了前所未有的复杂性。在新形势下,国有企业内部控制制度的建设对于保护企业资产、优化资源配置、提高管理效率等方面担任着关键性角色。然而,...
随着全球化进程的加速和信息技术的飞速发展,新的挑战和机遇不断涌现,这给国有企业的发展带来了前所未有的复杂性。在新形势下,国有企业内部控制制度的建设对于保护企业资产、优化资源配置、提高管理效率等方面担任着关键性角色。然而,当前国有企业在内部控制制度建设中面临着诸多挑战,如内部控制意识的不足,治理结构的科学性缺乏,以及风险管理与内部控制的脱节等。针对这些问题,本文提出了一系列优化策略。希望这些措施能给帮助国有企业在新形势下更好地构建和优化其内部控制制度,从而提高企业治理效率,降低经营风险,保证企业的健康、稳定发展。
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关键词
国有企业
内部控制制度
治理效率
企业的发展
治理结构
信息技术
风险管理
策略探讨
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职称材料
基于内部控制制度的企业经济责任审计实务分析
4
作者
陈琛
《当代会计》
2024年第4期106-108,共3页
在新时代,企业面临着适应新经济环境的挑战,需要不断提高经济责任审计的能力和水平,以改善企业经济责任审计的现状,从多个维度推动企业经济责任审计的全面进步。为了实现这一目标,企业必须紧密结合自身的实际情况,以内部控制为基石,科...
在新时代,企业面临着适应新经济环境的挑战,需要不断提高经济责任审计的能力和水平,以改善企业经济责任审计的现状,从多个维度推动企业经济责任审计的全面进步。为了实现这一目标,企业必须紧密结合自身的实际情况,以内部控制为基石,科学地优化和完善审计方法。基于此,概述了内部控制与经济责任审计的联系,阐述了基于内部控制制度的经济责任审计流程,探讨了内部控制评价在企业经济责任审计中的应用,并提出了基于内部控制制度的企业经济责任审计方法的优化策略。
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关键词
经济责任审计
内部控制制度
企业
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职称材料
企业内部控制制度建设中存在的问题与改进建议
5
作者
金莉丽
《中国经贸》
2024年第15期105-107,共3页
内部控制是企业管理的重要环节,涉及到企业的各个方面,包括业务操作、财务管理、人力资源等。然而,许多企业在实际运营过程中,往往忽视了内部控制制度的建设。因此本文将针对企业内部控制制度建设中存在的问题与改进展开探讨。首先,本...
内部控制是企业管理的重要环节,涉及到企业的各个方面,包括业务操作、财务管理、人力资源等。然而,许多企业在实际运营过程中,往往忽视了内部控制制度的建设。因此本文将针对企业内部控制制度建设中存在的问题与改进展开探讨。首先,本文探讨了内部控制的概念及企业加强内控建设的重要性;其次,分析了企业内控制度建设面临的主要困境,如业务活动与财务工作相互脱离、基于内部控制视角下风险预警与评估机制确实等;最后,结合上述困境,提出一系列优化与改进策略,如推动业财精准融合,构建更优化的内部控制环境、积极构建更为完备的内部风险预警与评估机制等。通过上述分析与研究,以期为企业更好地开展内控制度建设,提供参考。
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关键词
内
控制
度建设
内部
控制
环境
业务操作
财务管理
人力资源
内部控制制度
风险预警
加强内控
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职称材料
新时期公立医院内部控制制度的建设和运行
6
作者
谢丽萍
《中国经贸》
2024年第13期116-118,共3页
内部控制在公立医院经营管理中发挥着非常重要的作用,可以推动医院经营管理质效的进一步优化提升,增强医院的核心竞争力。新时期,公立医院在内部控制制度建设运行方面,取得了一定成效,也暴露出部分问题,需要医院做好对问题的分析和研究...
内部控制在公立医院经营管理中发挥着非常重要的作用,可以推动医院经营管理质效的进一步优化提升,增强医院的核心竞争力。新时期,公立医院在内部控制制度建设运行方面,取得了一定成效,也暴露出部分问题,需要医院做好对问题的分析和研究,采取有效的措施,对内部控制制度进行优化和完善,确保内部控制的作用能够充分发挥出来。文章结合公立医院内部控制制度的重要性,对制度建设和运行中存在的问题及优化策略进行了探讨。
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关键词
核心竞争力
内部控制制度
医院经营管理
公立医院
优化提升
有效的措施
问题的分析
优化和完善
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职称材料
企业内部控制制度的有效运行
7
作者
胡艳华
《中国经贸》
2024年第26期243-245,共3页
企业的内部控制制度是在进行经营活动时为实现企业的管理目的在于内部进行制定和实施的措施,企业能够通过内部管理制度来增强公司凝聚力,提高各部门的工作效率以及企业的核心竞争力,从而保证企业的健康运营。近年来,世界各地经济动荡,...
企业的内部控制制度是在进行经营活动时为实现企业的管理目的在于内部进行制定和实施的措施,企业能够通过内部管理制度来增强公司凝聚力,提高各部门的工作效率以及企业的核心竞争力,从而保证企业的健康运营。近年来,世界各地经济动荡,金融危机频发,我国社会经济发展也面临较大压力,尤其是在全新的社会背景及国际经济形势下,虽然有国家层面的宏观调控政策引导,但整体经济下行的趋势依然十分明显,国内企业的发展面临着较大的压力与挑战。内部控制是企业提高管理水平,保证企业正常运行和持续发展的重要手段,也是推进企业提高自身治理能力的保障,坚持依法治理企业,完善企业内部管理制度,强化企业的内部控制体系,提高防范能力。加强企业内部控制管理有利于帮助企业节约成本、提高防范风险的能力、增强其市场竞争力、保证企业的可持续发展,因此企业必须及时转变观念,强化公司内部控制体系、完善制度、构建风险管理机制、招揽专业的管理型人才,从公司内部发挥控制的职能。
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关键词
内部
管理
制度
风险管理机制
内部控制制度
社会经济发展
经济下行
防范风险
管理型人才
治理能力
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职称材料
建筑企业内部控制制度的建立
8
作者
卢冬姣
《中国经贸》
2024年第25期229-231,共3页
随着社会经济的不断发展,我国建筑企业所面临的竞争压力在不断增大,其要想在这样一种背景下实现可持续发展,展现一定的优势,必须不断提升自身的核心竞争力,此时内部控制的作用就显现出来。基于此,建筑企业要高度重视内部控制工作的开展...
随着社会经济的不断发展,我国建筑企业所面临的竞争压力在不断增大,其要想在这样一种背景下实现可持续发展,展现一定的优势,必须不断提升自身的核心竞争力,此时内部控制的作用就显现出来。基于此,建筑企业要高度重视内部控制工作的开展,关注内部控制制度的建立,本文就以此为话题进行论述,以期为广大工作人员带来启示。
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关键词
核心竞争力
内部控制制度
内部
控制
工作
我国建筑企业
实现可持续发展
竞争压力
工作人员
建筑
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职称材料
内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用
9
作者
王剑友
《当代会计》
2024年第13期109-111,共3页
随着社会主义市场经济的不断发展,行政事业单位内部体制改革迎来了新的动力。其中,固定资产管理成为众多行政事业单位关注的焦点。为了提升固定资产管理工作的规范性,各行政事业单位纷纷引入内部控制机制,以规避风险、提升管理质量。基...
随着社会主义市场经济的不断发展,行政事业单位内部体制改革迎来了新的动力。其中,固定资产管理成为众多行政事业单位关注的焦点。为了提升固定资产管理工作的规范性,各行政事业单位纷纷引入内部控制机制,以规避风险、提升管理质量。基于此,阐述了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的作用,分析了行政事业单位固定资产管理存在的问题,提出了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用策略。
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关键词
内部控制制度
行政事业单位
固定资产管理
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职称材料
基于财务管理的房地产企业内部控制制度建设研究
10
作者
谢颖
《当代会计》
2024年第10期40-42,共3页
在市场经济的大背景下,我国房地产企业蓬勃发展,但也面临着一些财务风险。为了有效控制这些风险,房地产企业应从财务管理角度出发,积极推动内部控制制度建设,以实现经济效益最大化的发展目标。基于此,分析了财务管理和内部控制之间的关...
在市场经济的大背景下,我国房地产企业蓬勃发展,但也面临着一些财务风险。为了有效控制这些风险,房地产企业应从财务管理角度出发,积极推动内部控制制度建设,以实现经济效益最大化的发展目标。基于此,分析了财务管理和内部控制之间的关系,探讨了基于财务管理的房地产企业内部控制原则,并提出了相应的内部控制制度建设策略。
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关键词
内部控制制度
财务管理
房地产企业
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职称材料
新形势下行政事业单位内部控制制度建设策略探析
11
作者
何升武
《中国经贸》
2024年第33期178-180,共3页
随着社会的不断发展和变革,行政事业单位作为公共服务的主要提供者,其内部管理和控制制度的建设尤为重要。新形势下,我国行政事业单位面临着诸多挑战和机遇,需要适应经济、社会和科技的快速发展,不断提升内部控制制度,确保公共资源的有...
随着社会的不断发展和变革,行政事业单位作为公共服务的主要提供者,其内部管理和控制制度的建设尤为重要。新形势下,我国行政事业单位面临着诸多挑战和机遇,需要适应经济、社会和科技的快速发展,不断提升内部控制制度,确保公共资源的有效利用和公共服务的高效提供。行政事业单位的内部控制制度不仅关乎组织内部运作的顺畅,更直接影响社会公众的安全保障。在新的发展时期面临着推动治理体系和治理能力现代化的重要任务。因此,深化内部控制制度建设,提高行政事业单位的管理水平和服务质量,已经成为当前阶段的紧迫任务。本文先分析新形势下行政单位内控制度建设的重要性,然后对行政单位内控制度建设中的常见问题展开探讨,最后提出行政单位内控制度建设的优化及改进策略,以供参考。
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关键词
内
控制
度建设
主要提供者
内部控制制度
行政事业单位
内部
控制
公共资源
安全保障
公共服务
策略探析
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职称材料
完善企业内部控制制度的相关思考
12
作者
冯俊杰
《中国经贸》
2024年第1期159-161,共3页
现代社会飞速发展,对企业生存和发展提出更多挑战,而持续提高企业的内部控制水平,对企业的平稳、健康发展具有积极作用。基于内部控制,企业可以对员工实施有效管控,约束其行为,使各项工作高质量开展,同时结合企业实际情况,充分利用企业...
现代社会飞速发展,对企业生存和发展提出更多挑战,而持续提高企业的内部控制水平,对企业的平稳、健康发展具有积极作用。基于内部控制,企业可以对员工实施有效管控,约束其行为,使各项工作高质量开展,同时结合企业实际情况,充分利用企业内部控制制度与风险评价系统,可以及时对风险实施预警,进一步提高企业经营绩效,助推企业长远发展。但是从实际情况来看,我国仍有大量企业缺乏完善的内部控制制度,基于此,本文明确了完善企业内部控制制度的现实意义,并提出完善企业内部控制制度的有效对策,助力企业健康发展。
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关键词
企业经营绩效
内部控制制度
企业健康发展
有效对策
企业生存和发展
企业的
内部
控制
企业长远发展
相关思考
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职称材料
国有企业内部控制制度建设
13
作者
杨胜军
《中国经贸》
2024年第20期145-147,共3页
目前政府部门颁布了一系列关于内部控制的相关法律法规,希望对企业内部控制制度建设工作有所帮助,以实现战略经营目标,但就目前状况而言,由于企业经营模式不同,加之市场不断变化,促使企业内部控制制度建设存在诸多问题,国有企业也不例外...
目前政府部门颁布了一系列关于内部控制的相关法律法规,希望对企业内部控制制度建设工作有所帮助,以实现战略经营目标,但就目前状况而言,由于企业经营模式不同,加之市场不断变化,促使企业内部控制制度建设存在诸多问题,国有企业也不例外,未能达到防范经营风险、制衡和监督内部权力的效果。为此本文从企业内部控制层面入手,深入分析了国有企业内部控制制度建设的有效措施,并简单论述了内控制度建设原则等内容,以此推动国有企业稳定化经营。
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关键词
内
控制
度建设
国有企业
企业经营模式
内部控制制度
建设
企业
内部
控制
防范经营风险
相关法律法规
诸多问题
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职称材料
民办学校内部控制制度体系建设
14
作者
胡婷婷
《中国经贸》
2024年第13期47-49,共3页
民办学校制定完善且健全的内控制度体系,有助于维护学校资产安全,优化配置资源,促进内部管理水平提升,防控各类风险,提升核心竞争力。而随着社会经济的不断发展,民办学校之间的竞争日渐激烈,为促进学校稳定运营及可持续发展,必须重视内...
民办学校制定完善且健全的内控制度体系,有助于维护学校资产安全,优化配置资源,促进内部管理水平提升,防控各类风险,提升核心竞争力。而随着社会经济的不断发展,民办学校之间的竞争日渐激烈,为促进学校稳定运营及可持续发展,必须重视内部控制,建立完善的内控制度体系。本文主要通过分析民办学校建设内部控制制度体系的作用,提出具体的建设对策,以期为相关学校管理人员提供一定参考。
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关键词
内
控制
度体系
民办学校
内部控制制度
体系
学校管理人员
可持续发展
提升核心竞争力
建设对策
资产安全
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职称材料
国有企业内部控制制度执行策略研究
15
作者
陈瑞瑞
《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》
2024年第4期0105-0108,共4页
作为我国经济建设的重要组成部分,国有企业的发展建设尤为关键。随着经济改革制度和经济思维的不断变化,很多国有企业的管理体制存在较为明显的问题,如制度僵化、灵活度不足等,究其原因,主要是制度建设、执行落后于经济发展速度所引起...
作为我国经济建设的重要组成部分,国有企业的发展建设尤为关键。随着经济改革制度和经济思维的不断变化,很多国有企业的管理体制存在较为明显的问题,如制度僵化、灵活度不足等,究其原因,主要是制度建设、执行落后于经济发展速度所引起的。自改革开放至今,国有企业制度执行的重要性尤为突出,尤其是内部控制制度的执行情况。新形势下,国有企业为实现进一步发展,就必须做好内部的各项改革与管理工作,提升制度执行力,要能重视强调并做好国有企业内部控制执行工作,提升执行力,以推动国有企业的发展。基于此,本文则围绕国有企业内部控制制度执行中存在的的具体问题做分析,并针对性提出提升内部控制制度执行力的策略,以期为相关学者的研究提供参考。
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关键词
国有企业
内部控制制度
问题
责任
执行力
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职称材料
健全企业内部控制制度途径分析
16
作者
吴沉阳
《现代营销(上)》
2024年第8期92-94,共3页
内部控制制度及其实施情况是决定企业生产经营成败的关键。企业要建立适合自身业务特点和管理要求的内部控制制度,并组织实施,对各项经营管理活动严格控制,降低经营风险,推动企业可持续发展。本文基于内部控制对企业经营管理活动的重要...
内部控制制度及其实施情况是决定企业生产经营成败的关键。企业要建立适合自身业务特点和管理要求的内部控制制度,并组织实施,对各项经营管理活动严格控制,降低经营风险,推动企业可持续发展。本文基于内部控制对企业经营管理活动的重要作用,针对内部控制制度存在的不足,提出了针对性的解决策略,旨在助力内部控制制度更好地发挥作用,推动企业快速发展。
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关键词
企业
内部控制制度
风险管理
途径
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职称材料
内部控制制度下强化企业税务风险管理的措施
17
作者
李薇薇
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024年第8期0017-0020,共4页
现代化背景下,税收法律制度条款逐步完善,在全面贯彻了依法治税原则的同时,也提高了企业合理、合法纳税的意识。企业在生产经营实践工作中,面临着各种税务风险等,紧跟税制变化,做好税务风险的识别、评估、预警与控制工作,能够在提高企...
现代化背景下,税收法律制度条款逐步完善,在全面贯彻了依法治税原则的同时,也提高了企业合理、合法纳税的意识。企业在生产经营实践工作中,面临着各种税务风险等,紧跟税制变化,做好税务风险的识别、评估、预警与控制工作,能够在提高企业效益价值创造能力、优化建设资源配置效率的同时,增强企业财税管理的实效性,深化信息化税务管理系统的应用,为企业的长效、稳定发展保驾护航。鉴于此,本文论述了内部控制在税务风险管控中的重要作用,分析了我国企业税务风险管理现状及原因,并基于内部控制制度提出切实可行的税务风险管理措施,以供参考。
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关键词
内部控制制度
企业税务风险
管理
措施
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职称材料
完善采购人政府采购内部控制制度的对策(下)
18
作者
刘国艳
吴凡
刘晓
《中国政府采购》
2024年第2期27-31,共5页
本文基于采购人视角,结合当前政府采购内部控制制度存在的问题,在对政府采购内部控制制度的特点进行分析的基础上,提出完善政府采购内部控制制度的措施建议。四、构建采购人内部控制制度的对策政府采购涉及面广、政策性强、流程链条长...
本文基于采购人视角,结合当前政府采购内部控制制度存在的问题,在对政府采购内部控制制度的特点进行分析的基础上,提出完善政府采购内部控制制度的措施建议。四、构建采购人内部控制制度的对策政府采购涉及面广、政策性强、流程链条长、廉政风险高,作为约束政府采购活动的内部控制制度,应具有如下几个特征。
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关键词
内部控制制度
廉政风险
政府采购
政策性
对策
存在的问题
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职称材料
题名
数字化背景下行政事业单位内部控制制度建设研究--以高校为例
1
作者
张文静
机构
不详
出处
《环渤海经济瞭望》
2024年第7期8-10,共3页
文摘
一、前言 随着信息技术的快速发展和数字化转型的加快推进,行政事业单位面临着全新的管理挑战,建立有效的内部控制制度成为保障行政事业单位正常运行和管理的关键所在。高校作为行政事业单位的重要组成部分,也面临着数字化时代带来的各种变革和风险。
关键词
内部控制制度
数字化转型
行政事业单位
内部
控制
信息技术
数字化时代
加快推进
运行和管理
分类号
G647 [文化科学—高等教育学]
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职称材料
题名
行政事业单位内部控制制度的优化措施
2
作者
汪兰
机构
浙江省医疗服务管理评价中心
出处
《当代会计》
2024年第5期109-111,共3页
文摘
为了适应经济社会的发展,我国行政事业单位改革正深入推进。在行政事业单位的管理过程中,传统的内部控制制度逐渐难以满足实际需求,一系列内部管理问题日益凸显。基于此,为加强行政事业单位的内部控制,介绍了行政事业单位内部控制制度的特征,说明了行政事业单位内部控制工作的意义,分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并提出了行政事业单位内部控制制度的优化措施。
关键词
内部控制制度
行政事业单位
预算管理
内部
监督
分类号
F810.6 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
新形势下国有企业内部控制制度建设策略探讨
3
作者
郭长亮
机构
山西冶金岩土工程勘察有限公司地质环境工程分公司
出处
《中国经贸》
2024年第30期134-136,共3页
文摘
随着全球化进程的加速和信息技术的飞速发展,新的挑战和机遇不断涌现,这给国有企业的发展带来了前所未有的复杂性。在新形势下,国有企业内部控制制度的建设对于保护企业资产、优化资源配置、提高管理效率等方面担任着关键性角色。然而,当前国有企业在内部控制制度建设中面临着诸多挑战,如内部控制意识的不足,治理结构的科学性缺乏,以及风险管理与内部控制的脱节等。针对这些问题,本文提出了一系列优化策略。希望这些措施能给帮助国有企业在新形势下更好地构建和优化其内部控制制度,从而提高企业治理效率,降低经营风险,保证企业的健康、稳定发展。
关键词
国有企业
内部控制制度
治理效率
企业的发展
治理结构
信息技术
风险管理
策略探讨
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于内部控制制度的企业经济责任审计实务分析
4
作者
陈琛
机构
山东仁诚会计师事务所有限公司
出处
《当代会计》
2024年第4期106-108,共3页
文摘
在新时代,企业面临着适应新经济环境的挑战,需要不断提高经济责任审计的能力和水平,以改善企业经济责任审计的现状,从多个维度推动企业经济责任审计的全面进步。为了实现这一目标,企业必须紧密结合自身的实际情况,以内部控制为基石,科学地优化和完善审计方法。基于此,概述了内部控制与经济责任审计的联系,阐述了基于内部控制制度的经济责任审计流程,探讨了内部控制评价在企业经济责任审计中的应用,并提出了基于内部控制制度的企业经济责任审计方法的优化策略。
关键词
经济责任审计
内部控制制度
企业
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
企业内部控制制度建设中存在的问题与改进建议
5
作者
金莉丽
机构
江苏省教育信息服务有限责任公司
出处
《中国经贸》
2024年第15期105-107,共3页
文摘
内部控制是企业管理的重要环节,涉及到企业的各个方面,包括业务操作、财务管理、人力资源等。然而,许多企业在实际运营过程中,往往忽视了内部控制制度的建设。因此本文将针对企业内部控制制度建设中存在的问题与改进展开探讨。首先,本文探讨了内部控制的概念及企业加强内控建设的重要性;其次,分析了企业内控制度建设面临的主要困境,如业务活动与财务工作相互脱离、基于内部控制视角下风险预警与评估机制确实等;最后,结合上述困境,提出一系列优化与改进策略,如推动业财精准融合,构建更优化的内部控制环境、积极构建更为完备的内部风险预警与评估机制等。通过上述分析与研究,以期为企业更好地开展内控制度建设,提供参考。
关键词
内
控制
度建设
内部
控制
环境
业务操作
财务管理
人力资源
内部控制制度
风险预警
加强内控
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
新时期公立医院内部控制制度的建设和运行
6
作者
谢丽萍
机构
江西省萍乡市第二人民医院
出处
《中国经贸》
2024年第13期116-118,共3页
文摘
内部控制在公立医院经营管理中发挥着非常重要的作用,可以推动医院经营管理质效的进一步优化提升,增强医院的核心竞争力。新时期,公立医院在内部控制制度建设运行方面,取得了一定成效,也暴露出部分问题,需要医院做好对问题的分析和研究,采取有效的措施,对内部控制制度进行优化和完善,确保内部控制的作用能够充分发挥出来。文章结合公立医院内部控制制度的重要性,对制度建设和运行中存在的问题及优化策略进行了探讨。
关键词
核心竞争力
内部控制制度
医院经营管理
公立医院
优化提升
有效的措施
问题的分析
优化和完善
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
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职称材料
题名
企业内部控制制度的有效运行
7
作者
胡艳华
机构
昆明市晋宁区国有资本运营有限公司
出处
《中国经贸》
2024年第26期243-245,共3页
文摘
企业的内部控制制度是在进行经营活动时为实现企业的管理目的在于内部进行制定和实施的措施,企业能够通过内部管理制度来增强公司凝聚力,提高各部门的工作效率以及企业的核心竞争力,从而保证企业的健康运营。近年来,世界各地经济动荡,金融危机频发,我国社会经济发展也面临较大压力,尤其是在全新的社会背景及国际经济形势下,虽然有国家层面的宏观调控政策引导,但整体经济下行的趋势依然十分明显,国内企业的发展面临着较大的压力与挑战。内部控制是企业提高管理水平,保证企业正常运行和持续发展的重要手段,也是推进企业提高自身治理能力的保障,坚持依法治理企业,完善企业内部管理制度,强化企业的内部控制体系,提高防范能力。加强企业内部控制管理有利于帮助企业节约成本、提高防范风险的能力、增强其市场竞争力、保证企业的可持续发展,因此企业必须及时转变观念,强化公司内部控制体系、完善制度、构建风险管理机制、招揽专业的管理型人才,从公司内部发挥控制的职能。
关键词
内部
管理
制度
风险管理机制
内部控制制度
社会经济发展
经济下行
防范风险
管理型人才
治理能力
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
建筑企业内部控制制度的建立
8
作者
卢冬姣
机构
俊发集团有限公司
出处
《中国经贸》
2024年第25期229-231,共3页
文摘
随着社会经济的不断发展,我国建筑企业所面临的竞争压力在不断增大,其要想在这样一种背景下实现可持续发展,展现一定的优势,必须不断提升自身的核心竞争力,此时内部控制的作用就显现出来。基于此,建筑企业要高度重视内部控制工作的开展,关注内部控制制度的建立,本文就以此为话题进行论述,以期为广大工作人员带来启示。
关键词
核心竞争力
内部控制制度
内部
控制
工作
我国建筑企业
实现可持续发展
竞争压力
工作人员
建筑
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
3
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职称材料
题名
内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用
9
作者
王剑友
机构
新余经济开发区管理委员会
出处
《当代会计》
2024年第13期109-111,共3页
文摘
随着社会主义市场经济的不断发展,行政事业单位内部体制改革迎来了新的动力。其中,固定资产管理成为众多行政事业单位关注的焦点。为了提升固定资产管理工作的规范性,各行政事业单位纷纷引入内部控制机制,以规避风险、提升管理质量。基于此,阐述了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的作用,分析了行政事业单位固定资产管理存在的问题,提出了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用策略。
关键词
内部控制制度
行政事业单位
固定资产管理
分类号
F810.6 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
基于财务管理的房地产企业内部控制制度建设研究
10
作者
谢颖
机构
西安市浐灞生态房地产开发有限公司
出处
《当代会计》
2024年第10期40-42,共3页
文摘
在市场经济的大背景下,我国房地产企业蓬勃发展,但也面临着一些财务风险。为了有效控制这些风险,房地产企业应从财务管理角度出发,积极推动内部控制制度建设,以实现经济效益最大化的发展目标。基于此,分析了财务管理和内部控制之间的关系,探讨了基于财务管理的房地产企业内部控制原则,并提出了相应的内部控制制度建设策略。
关键词
内部控制制度
财务管理
房地产企业
分类号
F299.233.42 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
新形势下行政事业单位内部控制制度建设策略探析
11
作者
何升武
机构
旬阳市退役军人服务中心
出处
《中国经贸》
2024年第33期178-180,共3页
文摘
随着社会的不断发展和变革,行政事业单位作为公共服务的主要提供者,其内部管理和控制制度的建设尤为重要。新形势下,我国行政事业单位面临着诸多挑战和机遇,需要适应经济、社会和科技的快速发展,不断提升内部控制制度,确保公共资源的有效利用和公共服务的高效提供。行政事业单位的内部控制制度不仅关乎组织内部运作的顺畅,更直接影响社会公众的安全保障。在新的发展时期面临着推动治理体系和治理能力现代化的重要任务。因此,深化内部控制制度建设,提高行政事业单位的管理水平和服务质量,已经成为当前阶段的紧迫任务。本文先分析新形势下行政单位内控制度建设的重要性,然后对行政单位内控制度建设中的常见问题展开探讨,最后提出行政单位内控制度建设的优化及改进策略,以供参考。
关键词
内
控制
度建设
主要提供者
内部控制制度
行政事业单位
内部
控制
公共资源
安全保障
公共服务
策略探析
分类号
F81 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
完善企业内部控制制度的相关思考
12
作者
冯俊杰
机构
攀枝花市大光明眼镜有限公司
出处
《中国经贸》
2024年第1期159-161,共3页
文摘
现代社会飞速发展,对企业生存和发展提出更多挑战,而持续提高企业的内部控制水平,对企业的平稳、健康发展具有积极作用。基于内部控制,企业可以对员工实施有效管控,约束其行为,使各项工作高质量开展,同时结合企业实际情况,充分利用企业内部控制制度与风险评价系统,可以及时对风险实施预警,进一步提高企业经营绩效,助推企业长远发展。但是从实际情况来看,我国仍有大量企业缺乏完善的内部控制制度,基于此,本文明确了完善企业内部控制制度的现实意义,并提出完善企业内部控制制度的有效对策,助力企业健康发展。
关键词
企业经营绩效
内部控制制度
企业健康发展
有效对策
企业生存和发展
企业的
内部
控制
企业长远发展
相关思考
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
国有企业内部控制制度建设
13
作者
杨胜军
机构
贵州磷化(集团)有限责任公司
出处
《中国经贸》
2024年第20期145-147,共3页
文摘
目前政府部门颁布了一系列关于内部控制的相关法律法规,希望对企业内部控制制度建设工作有所帮助,以实现战略经营目标,但就目前状况而言,由于企业经营模式不同,加之市场不断变化,促使企业内部控制制度建设存在诸多问题,国有企业也不例外,未能达到防范经营风险、制衡和监督内部权力的效果。为此本文从企业内部控制层面入手,深入分析了国有企业内部控制制度建设的有效措施,并简单论述了内控制度建设原则等内容,以此推动国有企业稳定化经营。
关键词
内
控制
度建设
国有企业
企业经营模式
内部控制制度
建设
企业
内部
控制
防范经营风险
相关法律法规
诸多问题
分类号
F276.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
民办学校内部控制制度体系建设
14
作者
胡婷婷
机构
合肥城市学院
出处
《中国经贸》
2024年第13期47-49,共3页
文摘
民办学校制定完善且健全的内控制度体系,有助于维护学校资产安全,优化配置资源,促进内部管理水平提升,防控各类风险,提升核心竞争力。而随着社会经济的不断发展,民办学校之间的竞争日渐激烈,为促进学校稳定运营及可持续发展,必须重视内部控制,建立完善的内控制度体系。本文主要通过分析民办学校建设内部控制制度体系的作用,提出具体的建设对策,以期为相关学校管理人员提供一定参考。
关键词
内
控制
度体系
民办学校
内部控制制度
体系
学校管理人员
可持续发展
提升核心竞争力
建设对策
资产安全
分类号
G647.5 [文化科学—高等教育学]
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职称材料
题名
国有企业内部控制制度执行策略研究
15
作者
陈瑞瑞
机构
山西焦煤集团有限责任公司
出处
《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》
2024年第4期0105-0108,共4页
文摘
作为我国经济建设的重要组成部分,国有企业的发展建设尤为关键。随着经济改革制度和经济思维的不断变化,很多国有企业的管理体制存在较为明显的问题,如制度僵化、灵活度不足等,究其原因,主要是制度建设、执行落后于经济发展速度所引起的。自改革开放至今,国有企业制度执行的重要性尤为突出,尤其是内部控制制度的执行情况。新形势下,国有企业为实现进一步发展,就必须做好内部的各项改革与管理工作,提升制度执行力,要能重视强调并做好国有企业内部控制执行工作,提升执行力,以推动国有企业的发展。基于此,本文则围绕国有企业内部控制制度执行中存在的的具体问题做分析,并针对性提出提升内部控制制度执行力的策略,以期为相关学者的研究提供参考。
关键词
国有企业
内部控制制度
问题
责任
执行力
分类号
F276.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
健全企业内部控制制度途径分析
16
作者
吴沉阳
机构
机械工业第九设计研究院股份有限公司
出处
《现代营销(上)》
2024年第8期92-94,共3页
文摘
内部控制制度及其实施情况是决定企业生产经营成败的关键。企业要建立适合自身业务特点和管理要求的内部控制制度,并组织实施,对各项经营管理活动严格控制,降低经营风险,推动企业可持续发展。本文基于内部控制对企业经营管理活动的重要作用,针对内部控制制度存在的不足,提出了针对性的解决策略,旨在助力内部控制制度更好地发挥作用,推动企业快速发展。
关键词
企业
内部控制制度
风险管理
途径
分类号
F270.7 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
内部控制制度下强化企业税务风险管理的措施
17
作者
李薇薇
机构
内蒙古库伦农村商业银行股份有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024年第8期0017-0020,共4页
文摘
现代化背景下,税收法律制度条款逐步完善,在全面贯彻了依法治税原则的同时,也提高了企业合理、合法纳税的意识。企业在生产经营实践工作中,面临着各种税务风险等,紧跟税制变化,做好税务风险的识别、评估、预警与控制工作,能够在提高企业效益价值创造能力、优化建设资源配置效率的同时,增强企业财税管理的实效性,深化信息化税务管理系统的应用,为企业的长效、稳定发展保驾护航。鉴于此,本文论述了内部控制在税务风险管控中的重要作用,分析了我国企业税务风险管理现状及原因,并基于内部控制制度提出切实可行的税务风险管理措施,以供参考。
关键词
内部控制制度
企业税务风险
管理
措施
分类号
F812 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
完善采购人政府采购内部控制制度的对策(下)
18
作者
刘国艳
吴凡
刘晓
机构
广西壮族自治区财政厅
中电产业发展(广西)有限公司
广西交通投资集团有限公司
出处
《中国政府采购》
2024年第2期27-31,共5页
文摘
本文基于采购人视角,结合当前政府采购内部控制制度存在的问题,在对政府采购内部控制制度的特点进行分析的基础上,提出完善政府采购内部控制制度的措施建议。四、构建采购人内部控制制度的对策政府采购涉及面广、政策性强、流程链条长、廉政风险高,作为约束政府采购活动的内部控制制度,应具有如下几个特征。
关键词
内部控制制度
廉政风险
政府采购
政策性
对策
存在的问题
分类号
F812.45 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
数字化背景下行政事业单位内部控制制度建设研究--以高校为例
张文静
《环渤海经济瞭望》
2024
0
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职称材料
2
行政事业单位内部控制制度的优化措施
汪兰
《当代会计》
2024
0
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职称材料
3
新形势下国有企业内部控制制度建设策略探讨
郭长亮
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
4
基于内部控制制度的企业经济责任审计实务分析
陈琛
《当代会计》
2024
0
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职称材料
5
企业内部控制制度建设中存在的问题与改进建议
金莉丽
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
6
新时期公立医院内部控制制度的建设和运行
谢丽萍
《中国经贸》
2024
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职称材料
7
企业内部控制制度的有效运行
胡艳华
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
8
建筑企业内部控制制度的建立
卢冬姣
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
9
内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用
王剑友
《当代会计》
2024
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职称材料
10
基于财务管理的房地产企业内部控制制度建设研究
谢颖
《当代会计》
2024
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职称材料
11
新形势下行政事业单位内部控制制度建设策略探析
何升武
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
12
完善企业内部控制制度的相关思考
冯俊杰
《中国经贸》
2024
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职称材料
13
国有企业内部控制制度建设
杨胜军
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
14
民办学校内部控制制度体系建设
胡婷婷
《中国经贸》
2024
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职称材料
15
国有企业内部控制制度执行策略研究
陈瑞瑞
《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》
2024
0
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职称材料
16
健全企业内部控制制度途径分析
吴沉阳
《现代营销(上)》
2024
0
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职称材料
17
内部控制制度下强化企业税务风险管理的措施
李薇薇
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024
0
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职称材料
18
完善采购人政府采购内部控制制度的对策(下)
刘国艳
吴凡
刘晓
《中国政府采购》
2024
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