1
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财报审计对内部控制重大缺陷披露真实性影响的研究 |
杨忠翠
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《中国市场》
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2023 |
1
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2
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工商银行内部控制重大缺陷披露案例研究——基于2007—2009年的年报分析 |
刘逢春
池国华
占军华
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《会计之友》
北大核心
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2010 |
12
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3
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内部控制重大缺陷披露、内部控制审计与债务融资成本——来自A股财务重述公司的经验证据 |
王珍义
陈曦
唐瀚瀚
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《会计之友》
北大核心
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2018 |
7
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4
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内部控制重大缺陷披露、市场化进程与权益融资成本——来自A股财务重述公司的经验证据 |
王珍义
陈曦
万瑞文
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《财务与金融》
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2018 |
0 |
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5
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终极控股股东对内部控制重大缺陷披露的影响研究 |
柴丽君
杨璐
唐勇军
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《财会通讯(下)》
北大核心
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2017 |
2
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6
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上市公司内部控制重大缺陷披露情况与评价——以2017年12份非无保留意见内控审计报告为例 |
丁莉
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《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》
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2019 |
1
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7
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我国上市公司内部控制缺陷披露研究 |
张文军
朱扬宝
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《现代商业》
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2024 |
0 |
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8
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上市公司内部控制缺陷披露研究——基于内部控制评价报告 |
尹淑杰
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《财会通讯》
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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管理层认知偏差与内部控制信息披露行为选择——基于存在内部控制重大缺陷上市公司的两阶段分析 |
许宁宁
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
33
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10
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内部控制重大缺陷与企业投资效率 |
程翠凤
吴亮
龚秋玥
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《企业科技与发展》
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2023 |
0 |
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11
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上市公司内部控制信息披露行为选择现状分析 |
刘佳
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《财务管理研究》
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2024 |
0 |
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12
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内部控制缺陷披露如何影响资本市场应计异象? |
孙孟杰
王生年
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2023 |
1
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13
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上市公司内部控制披露重大缺陷的行为选择——基于内部控制缺陷严重程度的分析 |
石蕾
邢程
许宁宁
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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14
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内部控制重大缺陷和重要缺陷的披露现状研究——基于2011年上市公司的数据分析 |
刘焱
姚海鑫
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《中国注册会计师》
北大核心
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2013 |
4
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15
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大股东控制、审计质量与内部控制重大缺陷的披露——基于贵糖股份的案例研究 |
陈波
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《管理案例研究与评论》
CSSCI
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2017 |
10
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16
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上市公司如实披露了内部控制重大缺陷吗? |
陈武朝
贾丽丽
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《财会通讯》
北大核心
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2021 |
2
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17
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企业内部控制缺陷认定与披露研究 |
于博
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《中国集体经济》
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2023 |
1
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18
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内部控制重大缺陷披露及整改对CFO薪酬的影响 |
陈骏
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《世界科技研究与发展》
CSCD
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2015 |
0 |
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19
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内部控制重大缺陷如实披露影响审计师更换吗? |
王亚男
戴文涛
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《江汉学术》
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2021 |
2
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20
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内部控制重大缺陷、产权性质与审计定价 |
李越冬
张冬
刘伟伟
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
102
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