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做好单位内部管理领导干部经济责任审计工作的几点思考
1
作者 鲍国明 沈立强 《经济责任审计》 2024年第1期19-23,共5页
党的十八大报告在“健全权力运行制约和监督体系”部分提出要健全经济责任审计制度。2019年7月,中办、国办修订出台了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称“两办新规”),对经济责任审计提出了... 党的十八大报告在“健全权力运行制约和监督体系”部分提出要健全经济责任审计制度。2019年7月,中办、国办修订出台了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称“两办新规”),对经济责任审计提出了更新更高的要求。两办新规也是内部审计开展本单位内部管理领导干部经济责任审计(特指该类经济责任审计时简称“内部经济责任审计”)的重要依据。 展开更多
关键词 经济责任审计 内部审计 国有企事业单位 领导人员 监督体系 党政主要领导干部 内部管理 新规
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财会内部管理控制的薄弱环节及其优化对策分析
2
作者 罗永莲 罗永仙 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第1期0025-0028,共4页
随着我国经济的不断发展,企业财会内部管理控制的作用越来越突出。在我国经济新常态的背景下,企业面临着新的机遇与挑战。财务管理是企业运营过程中重要的组成部分,优化企业财会内部管理控制,有利于提高企业财务管理工作的效率,提高企... 随着我国经济的不断发展,企业财会内部管理控制的作用越来越突出。在我国经济新常态的背景下,企业面临着新的机遇与挑战。财务管理是企业运营过程中重要的组成部分,优化企业财会内部管理控制,有利于提高企业财务管理工作的效率,提高企业整体的经济效益。在市场经济环境下,随着我国经济结构的不断调整和优化,市场竞争日益激烈。为满足企业发展需求,对企业财会内部管理控制进行优化十分必要。文章对企业财会内部管理控制进行了研究和探讨,对财务管理现状进行了分析,并提出加强企业财会内部管理控制的措施和建议,希望能为我国相关领域研究提供一些理论依据和参考。 展开更多
关键词 财会内部管理控制 薄弱环节 优化对策
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新时期企业内部管理控制的完善策略 被引量:1
3
作者 车书颖 《中国集体经济》 2024年第10期45-48,共4页
经济全球化对企业发展产生了巨大影响,企业将要面临的不仅有机遇还有挑战。企业内部管理控制的质量和效率与企业经营稳定性息息相关,若能够充分发挥其效能,将更好地推动企业的高质量发展。新时期,企业应进一步认识内部管理控制的重要性... 经济全球化对企业发展产生了巨大影响,企业将要面临的不仅有机遇还有挑战。企业内部管理控制的质量和效率与企业经营稳定性息息相关,若能够充分发挥其效能,将更好地推动企业的高质量发展。新时期,企业应进一步认识内部管理控制的重要性,对时代发展带来的新挑战进行详细分析,着力提升企业的内部管理控制水平,推动企业的可持续发展。基于此,文章对新时期完善企业内部管理控制的主要作用进行了阐述,分析了新时期企业内部管理控制过程中存在的问题,并对其完善策略提出了一些建议,以供相关人员参考。 展开更多
关键词 新时期 企业 内部管理控制 完善 策略
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财务共享模式下企业内部管理控制机制研究 被引量:2
4
作者 尚怡歌 《财会学习》 2024年第3期41-43,共3页
转型发展背景下,企业积极构建财务共享模式,通过打造财务共享中心,增强财务和业务的融合,不断提高财务管理水平,助力企业持续化发展。在推进财务共享模式的同时,构建完善的内部管理机制,提升风险防范能力和业务管理水平,有着重要的意义... 转型发展背景下,企业积极构建财务共享模式,通过打造财务共享中心,增强财务和业务的融合,不断提高财务管理水平,助力企业持续化发展。在推进财务共享模式的同时,构建完善的内部管理机制,提升风险防范能力和业务管理水平,有着重要的意义。现针对企业内部管理控制机制建立相关内容,展开具体的论述,提出内控机制构建的策略,以期为相关人员提供参考借鉴。 展开更多
关键词 财务共享模式 企业 内部管理控制机制
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商业银行私人银行业务内部管理优化策略研究
5
作者 李琛 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第11期0092-0095,共4页
中国经济在经历近几年的高速增长之后,整体经济增速趋于平稳、产业结构,经济发展模式和政策导向都有所调整,我国经济发展进入发展“新常态”。高净值客户群体不断壮大,私人银行业务已成为商业银行业务转型和可持续发展战略重点。本文在... 中国经济在经历近几年的高速增长之后,整体经济增速趋于平稳、产业结构,经济发展模式和政策导向都有所调整,我国经济发展进入发展“新常态”。高净值客户群体不断壮大,私人银行业务已成为商业银行业务转型和可持续发展战略重点。本文在分析商业银行开展私人银行业务意义基础上,剖析当前私人银行内部管理存在突出问题,并从优化组织架构、规范业务流程、健全风控体系、加强人才建设、完善信息系统方面提出相应优化策略,为商业银行私人银行业务精细化管理提供参考。 展开更多
关键词 商业银行 私人银行 内部管理 优化策略
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经济责任审计对企业内部管理的影响
6
作者 赵志新 《经济责任审计》 2024年第2期38-40,共3页
习近平总书记强调,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。经济责任审计是我国审计制度的重要组成部分,是强化干部管理监督、规范权力运行的重... 习近平总书记强调,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。经济责任审计是我国审计制度的重要组成部分,是强化干部管理监督、规范权力运行的重要举措。对于企业而言,经济责任审计不仅是对企业的经济监督,更对企业的管理和发展发挥着重要作用。随着世界经济环境的变化,我国经济新常态呈现多样性特点,影响着经济发展和市场环境的变化,企业管理模式也需要适应经济发展的趋势和市场环境的变化。 展开更多
关键词 经济责任审计 世界经济环境 审计制度 经济新常态 企业管理模式 企业内部管理 强国建设 重要使命
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以人为本管理理念在饲料企业内部管理中的应用
7
作者 张娜 《中国饲料》 北大核心 2024年第10期128-131,共4页
在饲料企业内部,人既是管理对象,又是各种经济业务活动的参与者和控制者。只有坚持人才是第一资源的宗旨,在饲料企业内部树立以人为本的管理理念,才能激发员工的工作积极性和主动性,才能通过人才战略帮助饲料企业适应复杂多变的市场环... 在饲料企业内部,人既是管理对象,又是各种经济业务活动的参与者和控制者。只有坚持人才是第一资源的宗旨,在饲料企业内部树立以人为本的管理理念,才能激发员工的工作积极性和主动性,才能通过人才战略帮助饲料企业适应复杂多变的市场环境。基于此,饲料企业要充分认识到以人为本管理理念在内部管理中的价值,并针对饲料企业内部管理现状提出优化策略,从而实现饲料企业的可持续发展。 展开更多
关键词 饲料企业 内部管理 以人为本 精神需求
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新形势下做好银行内部管理工作的实践
8
作者 王一帆 《中国集体经济》 2024年第27期77-80,共4页
随着经济全球化和金融市场的快速发展,银行业面临诸多新挑战,当前我国银行内部管理存在几大问题:缺乏企业凝聚力、监督管理和激励机制不完善、品牌意识薄弱以及风险控制体系不健全,为应对这些挑战,文章提出了一系列有效措施,旨在提高银... 随着经济全球化和金融市场的快速发展,银行业面临诸多新挑战,当前我国银行内部管理存在几大问题:缺乏企业凝聚力、监督管理和激励机制不完善、品牌意识薄弱以及风险控制体系不健全,为应对这些挑战,文章提出了一系列有效措施,旨在提高银行的内部管理效能,确保银行业务的健康持续发展。 展开更多
关键词 银行内部管理 企业文化 风险控制
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降低猪场生产成本的技术措施及内部管理经验
9
作者 许亮 许军红 +2 位作者 杨晓华 房俊波 鲁友均 《畜牧兽医科技信息》 2024年第5期158-160,共3页
猪养殖产业在社会经济中占据重要地位,特别是随着市场对猪食品需求的持续增长,养殖场的规模和范围也在不断扩大。然而,这种扩张也带来了养殖成本上升的问题。因此,如何在保证猪安全和质量的基础上,科学控制生产成本,成为了猪养殖产业面... 猪养殖产业在社会经济中占据重要地位,特别是随着市场对猪食品需求的持续增长,养殖场的规模和范围也在不断扩大。然而,这种扩张也带来了养殖成本上升的问题。因此,如何在保证猪安全和质量的基础上,科学控制生产成本,成为了猪养殖产业面临的重要挑战。 展开更多
关键词 猪场生产 技术措施 内部管理经验 降低成本
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中型民营企业内部管理优化问题研究探析
10
作者 石涵斐 《科技经济市场》 2024年第4期85-87,共3页
随着我国市场经济的快速发展,民营企业的数量越来越多,其在国民经济体系中的地位也越来越高。中型民营企业是我国民营企业的重要组成部分。近年来,中型民营企业之间的竞争越来越激烈。由于中型民营企业的规模比较小,企业内部结构也比较... 随着我国市场经济的快速发展,民营企业的数量越来越多,其在国民经济体系中的地位也越来越高。中型民营企业是我国民营企业的重要组成部分。近年来,中型民营企业之间的竞争越来越激烈。由于中型民营企业的规模比较小,企业内部结构也比较简单,缺乏系统完善的内部管理控制体系,加上中型民营企业领导层的管理意识比较薄弱,忽视了内部管理的重要性,因此没有充分发挥出内部管理的作用,进而影响了中型企业的良好发展。对此,以A电子公司为例,以企业内部管理的要素为出发点,分析了A电子公司内部管理的现状,并综合中型民营企业的经营特点,指出了企业在内部管理中存在的问题及原因,然后在此基础上提出了强化企业内部管理的策略。 展开更多
关键词 中型民营企业 内部管理 问题 优化策略
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会计事务所风险控制的挑战与内部管理的优化策略研究
11
作者 王夕云 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第10期0140-0143,共4页
本文以会计事务所为研究对象,探讨其在风险控制方面所面临的问题,并提出相应的内部管理优化策略。采用文献综述、走访调查等方式,分析其在风险识别、风险评估、风险应对和风险监控方面的现状和存在的主要问题。研究结果表明,当前会计事... 本文以会计事务所为研究对象,探讨其在风险控制方面所面临的问题,并提出相应的内部管理优化策略。采用文献综述、走访调查等方式,分析其在风险识别、风险评估、风险应对和风险监控方面的现状和存在的主要问题。研究结果表明,当前会计事务所普遍存在风险控制意识不足、风险管理制度不健全、内部监督职能弱化等问题,严重影响了事务所的可持续发展。针对这些问题,本文提出了完善风险管理制度、加强内部审计职能等优化策略。 展开更多
关键词 会计事务所 风险控制 内部管理 优化策略 风险管理制度
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疾控中心财务内部管理流程优化探讨
12
作者 张亚花 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第2期0105-0108,共4页
现代社会中,疾控中心在维护公共卫生方面发挥着至关重要的作用,其财务内部管理流程的优化对于持续提升运营效率和资源利用效果不容忽视。流程的繁琐性会直接制约财务人员的工作效率,延误资金调配和预算编制等关键环节;财务信息的传递滞... 现代社会中,疾控中心在维护公共卫生方面发挥着至关重要的作用,其财务内部管理流程的优化对于持续提升运营效率和资源利用效果不容忽视。流程的繁琐性会直接制约财务人员的工作效率,延误资金调配和预算编制等关键环节;财务信息的传递滞后会影响财务人员对资金流向的准确了解,从而影响到最终决策的科学性;风险管理体系的不完善使得财务人员在风险防范方面缺乏高效的决策支持,会限制疾控中心长远规划的制定。本文通过深入探讨疾控中心财务内部管理流程存在的问题、财务内部管理流程优化的潜在效果与局限性、数字化对于疾控中心财务流程优化的应用等方面,旨在为财务人员提供更深入的理解和启示,推动疾控中心的可持续发展与公共卫生事业的提升。 展开更多
关键词 疾控中心 财务内部管理 流程优化 数字化应用
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事业单位会计内部管理问题研究
13
作者 王柯颖 《财会学习》 2024年第8期83-85,共3页
事业单位作为服务社会的组织,其会计内部管理问题直接关系到公共资源的高效利用和社会福祉的提升。如何更好地实现财务透明、资源合理配置、内部控制有效,成为事业单位管理者亟须解决的问题。在这一背景下,本文将深入探讨事业单位会计... 事业单位作为服务社会的组织,其会计内部管理问题直接关系到公共资源的高效利用和社会福祉的提升。如何更好地实现财务透明、资源合理配置、内部控制有效,成为事业单位管理者亟须解决的问题。在这一背景下,本文将深入探讨事业单位会计内部管理所面临的问题、挑战和机遇,探寻提升的有效途径,以期为提升事业单位管理水平提供有益的参考和建议。 展开更多
关键词 事业单位 会计 内部管理
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DRG付费改革试点背景下医院内部管理改革探析——以S市某三甲医院的实践为例
14
作者 吴滨 陈丽霞 蔡海清 《审计与理财》 2024年第5期56-59,共4页
本文以某三甲医院开展DRG付费改革试点经验作为案例,对医院在DRG付费改革中如何加强内部管理并做出适应性改革,促进医院不断发展方面进行探讨,并提出相应的对策建议。
关键词 DRG付费改革 医院内部管理 改革探析
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财务内部管理控制的薄弱环节及其优化对策
15
作者 伍文琨 《中国经贸》 2023年第25期202-204,共3页
一直以来企业经营与发展的顺利推进都离不开财务管理的支持,做好企业财务管理工作可以为企业决策提供科学参考依据。在市场外部环境和企业内部管理的双重作用下,无法保证企业财务内部管理控制与企业实际发展相契合,致使其工作开展存在纰... 一直以来企业经营与发展的顺利推进都离不开财务管理的支持,做好企业财务管理工作可以为企业决策提供科学参考依据。在市场外部环境和企业内部管理的双重作用下,无法保证企业财务内部管理控制与企业实际发展相契合,致使其工作开展存在纰漏,给财务管理工作的开展带来了潜在的风险隐患。有必要全方位分析事业单位的财务内部管理控制体系,找出其中的薄弱环节,实施更具有针对性的内部管理控制工作,推动企业可持续发展。 展开更多
关键词 内部管理控制 财务管理 企业可持续发展 财务内部管理 优化对策 企业内部管理 外部环境 全方位分析
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现代医院管理制度下的公立医院内部管理制度体系框架研究 被引量:13
16
作者 刘月辉 张璇 +1 位作者 张博雅 冯丹 《中国卫生质量管理》 2023年第4期86-90,共5页
科学、规范的制度是医院高效运行的基础。本研究在梳理医院制度建设中存在问题的基础上,阐述了医院制度建设原则与方法,研究符合现代医院管理制度要求的医院内部管理制度体系框架,并结合医院实际分析医院制度体系框架建设案例,旨在为完... 科学、规范的制度是医院高效运行的基础。本研究在梳理医院制度建设中存在问题的基础上,阐述了医院制度建设原则与方法,研究符合现代医院管理制度要求的医院内部管理制度体系框架,并结合医院实际分析医院制度体系框架建设案例,旨在为完善医院内部管理制度体系建设提供参考。 展开更多
关键词 现代医院管理制度 医院内部管理 制度体系框架
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国家审计促进国有电力企业内部管理的研究――基于审计结果公告分析 被引量:3
17
作者 许莉 黄雨晴 《中国农业会计》 2023年第3期77-80,共4页
国家审计依法履行监督职责,对国民经济进行“体检”,有助于促进经济高质量发展、促进深化改革、促进权力规范运行和推进反腐倡廉。本文以国家审计职能为研究起点,推理出国家审计在“四个促进”中的作用机理,结合审计署关于国有电力企业... 国家审计依法履行监督职责,对国民经济进行“体检”,有助于促进经济高质量发展、促进深化改革、促进权力规范运行和推进反腐倡廉。本文以国家审计职能为研究起点,推理出国家审计在“四个促进”中的作用机理,结合审计署关于国有电力企业审计结果公告所揭示的物资采购与资金违规管理等问题及风险,分析国家审计在促进国有电力企业的内部管理方面所发挥的作用。 展开更多
关键词 国家审计 国有电力企业 内部管理 高质量发展
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新形势下做好银行内部管理工作的有效措施
18
作者 李卓 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2023年第4期101-104,共4页
新形势下,银行面临的竞争越来越激烈,金融产品也在不断更新,对银行的经营管理工作也提出了更高的要求。目前我国商业银行都在积极探索新的管理模式和经营模式,以期能够提升自身的核心竞争力。但是在实践过程中,很多银行内部管理工作还... 新形势下,银行面临的竞争越来越激烈,金融产品也在不断更新,对银行的经营管理工作也提出了更高的要求。目前我国商业银行都在积极探索新的管理模式和经营模式,以期能够提升自身的核心竞争力。但是在实践过程中,很多银行内部管理工作还存在许多问题,会影响到银行的内部管理工作。因此,必须要对银行内部管理工作中存在的问题进行分析,并有针对性地制定解决措施,提升银行内部管理水平和管理效率,为银行的稳定发展提供有力保障。 展开更多
关键词 新形势 银行 内部管理
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新时期企业内部管理控制的完善策略 被引量:2
19
作者 王红梅 《中国集体经济》 2023年第12期55-58,共4页
随着市场经济发展,市场规模日益增长,很多企业在执行新会计准则的基础上,为了增强自身竞争力,建立了与自身情况契合的内部管理控制制度,但是其在实际贯彻落实的过程中,最终产生的作用和效果却参差不齐。基于此,文章以“新时期企业内部... 随着市场经济发展,市场规模日益增长,很多企业在执行新会计准则的基础上,为了增强自身竞争力,建立了与自身情况契合的内部管理控制制度,但是其在实际贯彻落实的过程中,最终产生的作用和效果却参差不齐。基于此,文章以“新时期企业内部管理控制的完善”为研究对象,首先探讨了当下企业内部管理控制存在的问题,然后论述了具体的完善和应对举措,以期相关研究内容为进一步助推新时期企业内部管理控制的完善,提供理论和实践参考。 展开更多
关键词 企业管理 内部管理控制 建设策略 管理机制
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