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以知识图谱为基础的风险控制体系在智慧医院招标采购中的构建与应用
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作者 魏凌 朱子寒 《中国医疗设备》 2024年第3期111-115,共5页
目的 构建以知识图谱为基础的风险控制体系,并探讨其在智慧医院招标采购中的应用价值。方法 医院于2022年3月开始在智慧医院招标采购工作中构建与应用以知识图谱为基础的风险控制体系,将2022年3月至2023年2月作为观察时间段,2021年3月至... 目的 构建以知识图谱为基础的风险控制体系,并探讨其在智慧医院招标采购中的应用价值。方法 医院于2022年3月开始在智慧医院招标采购工作中构建与应用以知识图谱为基础的风险控制体系,将2022年3月至2023年2月作为观察时间段,2021年3月至2022年2月(采用常规风险控制方法)作为对照时间段,比较两组招标成本指标、采购与维修成本、调查对象对不同风险控制模式的满意度。结果 观察时间段每项招标金额、每项招标人力成本、每项招标办公成本、平均药品采购成本、平均耗材采购成本、平均设备采购成本、平均设备维修成本均低于对照时间段(P<0.05),平均采购周期短于对照时间段(P<0.05);40名调查对象对观察时间段风险控制模式节省人力成本、节省办公成本、节省采购成本、控制采购风险的满意度评分及满意率均高于对照时间段风险控制模式(P<0.05)。结论 以知识图谱为基础的风险控制体系在智慧医院招标采购中应用可控制成本、降低采购风险、提高满意度。 展开更多
关键词 知识图谱 风险控制体系 智慧医院 招标采购
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基于高职院校现代化治理的内部控制体系优化研究
2
作者 陈乙江 《黄河水利职业技术学院学报》 2024年第2期72-75,共4页
以G高校为例,对高校内部控制体系建设和运行存在的内部控制意识不强、内部治理结构僵化、内部治理风险评估机制落后、内控体系信息化建设薄弱、内部控制体系建设专业人才缺乏等问题进行分析。从优化内部治理结构、加强风险管理、推进内... 以G高校为例,对高校内部控制体系建设和运行存在的内部控制意识不强、内部治理结构僵化、内部治理风险评估机制落后、内控体系信息化建设薄弱、内部控制体系建设专业人才缺乏等问题进行分析。从优化内部治理结构、加强风险管理、推进内部控制信息化建设、健全内部控制监督机制等方面提出基于现代化治理的高校内部控制体系优化路径,以期有助于提升高校治理现代化水平。 展开更多
关键词 高校现代化治理 内部治理结构 内部控制体系 信息化建设 优化路径 风险管理 监督机制
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基于财务风险防控视角的企业内部控制体系创建
3
作者 王亚北 《理财(审计)》 2024年第10期65-67,共3页
企业是国民经济的重要组成部分,其财务的稳定性和安全性与国家经济安全息息相关。一旦企业的财务管理出现问题,不仅会影响到企业自身经济发展,还会对经济和社会发展造成负面影响。因此,提高企业财务风险防控能力较为关键。内部控制是以... 企业是国民经济的重要组成部分,其财务的稳定性和安全性与国家经济安全息息相关。一旦企业的财务管理出现问题,不仅会影响到企业自身经济发展,还会对经济和社会发展造成负面影响。因此,提高企业财务风险防控能力较为关键。内部控制是以企业风险管理为基础,但是目前企业在内部控制体系构建中还存在部分问题急需解决。基于此,本文就财务风险防控视角下企业内部控制体系的构建提出具体的措施,为企业战略目标的实现和稳定发展提供根本保障。 展开更多
关键词 企业战略目标 国家经济安全 经济和社会发展 企业风险管理 企业内部控制体系 财务风险防控 企业的财务管理 控制体系构建
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公立医院财务内部控制体系建设存在的问题及对策 被引量:4
4
作者 周改艳 《活力》 2024年第6期88-90,共3页
随着经济社会的快速发展和新医改的持续深入,公立医院需要高度重视财务内部控制体系的构建和实施,从而实现各项活动合法合规、有效防范财务风险、保证资产完整安全,促进公立医院的可持续发展。鉴于此,本文介绍了公立医院财务内部控制体... 随着经济社会的快速发展和新医改的持续深入,公立医院需要高度重视财务内部控制体系的构建和实施,从而实现各项活动合法合规、有效防范财务风险、保证资产完整安全,促进公立医院的可持续发展。鉴于此,本文介绍了公立医院财务内部控制体系概述,主动分析了公立医院财务内部控制体系建设存在的问题,具体表现在管理者的财务内部控制意识不足、财务内部控制制度不完善、财务内部控制信息化建设滞后、风险评估体系不完善、忽视内部控制监督的落实等,并且探索一系列的改进措施和方法。 展开更多
关键词 公立医院 财务内部控制体系
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老年医学质量控制体系建设的探索与实践
5
作者 张微微 陆小伟 +1 位作者 卢妙 吴剑卿 《实用老年医学》 CAS 2024年第1期106-108,共3页
老年医学质量控制体系建设一直是老年医学从业者的困惑之处,本文从一家省级老年医学质控中心体系建设展开,从三级质控体系构建、老年常见疾病质控指标修订、信息化平台建设以及质控培训会议4个方面详细阐述了其工作实践,以期为老年医学... 老年医学质量控制体系建设一直是老年医学从业者的困惑之处,本文从一家省级老年医学质控中心体系建设展开,从三级质控体系构建、老年常见疾病质控指标修订、信息化平台建设以及质控培训会议4个方面详细阐述了其工作实践,以期为老年医学质量控制体系建设提供经验,促进老年医学规范化诊疗。 展开更多
关键词 老年医学 质控指标 质控中心 质量控制体系 规范化诊疗 探索与实践 信息化平台建设 三级质控体系
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线粒体质量控制体系介导阿尔茨海默病的机制及治疗策略
6
作者 马璐瑶 李彦杰 +4 位作者 秦合伟 刘娟 徐振华 赵楠楠 丁慧敏 《中华老年心脑血管病杂志》 CAS 北大核心 2024年第5期597-600,共4页
阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是全球最常见的痴呆疾病,其主要特征是患者认知能力逐渐下降,表现为记忆障碍、失语、失用、失认、执行功能障碍以及人格和行为改变等。此外,患者还可能出现一系列神经精神症状,如冷漠、焦虑、... 阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是全球最常见的痴呆疾病,其主要特征是患者认知能力逐渐下降,表现为记忆障碍、失语、失用、失认、执行功能障碍以及人格和行为改变等。此外,患者还可能出现一系列神经精神症状,如冷漠、焦虑、抑郁、社会认知丧失等,扰乱了患者生活的平衡状态,也给家庭和社会带来巨大的负担[1]。研究表明,线粒体功能障碍在AD发病中起着重要作用。 展开更多
关键词 阿尔茨海默病 线粒体动力学 线粒体自噬 线粒体生物发生 线粒体质量控制体系
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基于HACCP管理法的多院区药学人员培养质量控制体系探索
7
作者 沈超 刘可欣 +3 位作者 秦薇 陈铭鑫 杨嘉雯 王雪彦 《中国药业》 CAS 2024年第17期25-29,共5页
目的建立多院区药学人员培养质量控制体系,促进多院区药事质量同质化发展。方法采用危害分析和关键控制点(HACCP)管理法对多院区药学人员的培养过程进行风险管理,包括危害分析与预防措施,确定关键控制点(CCP),建立关键限值、监控程序及... 目的建立多院区药学人员培养质量控制体系,促进多院区药事质量同质化发展。方法采用危害分析和关键控制点(HACCP)管理法对多院区药学人员的培养过程进行风险管理,包括危害分析与预防措施,确定关键控制点(CCP),建立关键限值、监控程序及纠偏措施。结果确定6个CCP,从人员分工、培养流程、教学实施过程三方面建立多院区药学人员培养质量控制体系。结论HACCP管理法用于多院区药学人员培养管理,可有效控制教学过程中的潜在和明显影响因素,提升多院区药学人员专业技术水平,促进分院区与主院区药事管理水平与药学服务质量同质化发展。 展开更多
关键词 危害分析和关键控制 药房管理 多院区 药学人员培养 质量控制体系
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事业单位财务管理控制体系建设及风险防范探讨 被引量:3
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作者 阮敏彦 《经济师》 2024年第2期83-84,共2页
文章针对事业单位内部财务管理,发现管理体制漏洞和风险防范漏洞,从财务管理控制体系建设和风险防范两个方向入手,提出了改进措施。针对财务管理控制体系建设,从问题切入优化组织构成、明确管理层次、保证内控力度。针对风险防范,建立... 文章针对事业单位内部财务管理,发现管理体制漏洞和风险防范漏洞,从财务管理控制体系建设和风险防范两个方向入手,提出了改进措施。针对财务管理控制体系建设,从问题切入优化组织构成、明确管理层次、保证内控力度。针对风险防范,建立预警机制和审查机制,并从单位人员入手,增强风险防范意识。 展开更多
关键词 事业单位 财务管理 财务管理控制体系 风险防范
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事业单位内部控制体系建设与完善研究 被引量:1
9
作者 王娟 《经济师》 2024年第5期90-91,共2页
事业单位内部控制体系在维护财务稳定、提高管理效率和保障国家资产安全方面起着关键作用。文章针对事业单位内部控制体系建设与完善进行研究,首先描述事业单位内部控制体系的现状及面临的挑战,然后分析内部控制的理论基石,提出针对事... 事业单位内部控制体系在维护财务稳定、提高管理效率和保障国家资产安全方面起着关键作用。文章针对事业单位内部控制体系建设与完善进行研究,首先描述事业单位内部控制体系的现状及面临的挑战,然后分析内部控制的理论基石,提出针对事业单位内部控制体系完善的策略,涵盖了优化内部控制制度、改善内部控制执行以及提升内部控制评估与监察。此外,文章通过实践案例分析,提炼事业单位内部控制体系建设与完善的启示与借鉴。最后,结合实际情况,提出了针对事业单位内部控制体系建设与完善的对策建议。文章旨在为事业单位内部控制体系建设与完善提供有益参考,促进事业单位更高效、规范的管理。 展开更多
关键词 事业单位 内部控制体系 建设 实践案例对策建议
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公立医院内部控制体系建设优化探讨 被引量:1
10
作者 李志辉 《经济师》 2024年第5期78-79,81,共3页
规范的内部控制制度是提升会计信息质量及组织管理水平的有效措施,其对于医院有效预防经营过程中的各类风险及增强管理能力有着积极作用。从我国医院内部管理现状来看,内部管理机制缺失或不完善已经成为制约公立医院发展的一个主要原因... 规范的内部控制制度是提升会计信息质量及组织管理水平的有效措施,其对于医院有效预防经营过程中的各类风险及增强管理能力有着积极作用。从我国医院内部管理现状来看,内部管理机制缺失或不完善已经成为制约公立医院发展的一个主要原因,不利于其长期健康发展。为此,加强公立医院内部控制对于当前我国公立医院改革有着深远意义。文章在阐述公立医院内部控制体系建设重要性的基础上,分析目前公立医院内部控制体系建设的现状,总结存在的问题,提出优化内部控制体系建设的措施,从而推进医院经济管理与运营管理的科学化、规范化、信息化水平。 展开更多
关键词 公立医院 内部控制体系建设优化 风险管控
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内部控制体系对企业财务管理的影响研究 被引量:1
11
作者 王丹丹 《中国市场》 2024年第18期174-177,共4页
内部控制体系是企业管理风险的重要工具之一。一个完善的内部控制体系可以帮助企业发现、评估和管理各种潜在的风险,包括财务风险、操作风险、合规风险等。通过建立有效的内部控制体系,企业可以提高财务管理的稳定性和可靠性,降低出现... 内部控制体系是企业管理风险的重要工具之一。一个完善的内部控制体系可以帮助企业发现、评估和管理各种潜在的风险,包括财务风险、操作风险、合规风险等。通过建立有效的内部控制体系,企业可以提高财务管理的稳定性和可靠性,降低出现重大财务风险的可能性。基于此,本研究探讨内部控制体系对企业财务管理的影响,强调了深入理解内部控制体系对企业财务管理的重要性,为提升企业管理水平、保障财务健康等提供指导和建议。 展开更多
关键词 内部控制体系 财务管理 风险控制
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基于财务风险管控视角的行政事业单位内部控制体系研究 被引量:1
12
作者 丁道香 《中国管理信息化》 2024年第9期36-39,共4页
本文基于财务风险管控视角,分析了财务风险管控与内部控制体系的关系,指出了行政事业单位内部控制体系存在的问题,包括内部控制环境差、风险评估机制不健全等七个方面。针对这些问题,提出了基于财务风险管控视角的行政事业单位内部控制... 本文基于财务风险管控视角,分析了财务风险管控与内部控制体系的关系,指出了行政事业单位内部控制体系存在的问题,包括内部控制环境差、风险评估机制不健全等七个方面。针对这些问题,提出了基于财务风险管控视角的行政事业单位内部控制体系构建方法,从优化内部控制环境、建立健全风险评估机制等五个方面进行了详细阐述。研究结果表明,基于财务风险管控视角的行政事业单位内部控制体系的构建可以有效提高单位的财务管理水平,降低财务风险,提升公共服务质量。 展开更多
关键词 财务风险管控 内部控制体系 行政事业单位
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公立医院财务内部控制体系建设存在的问题及对策 被引量:5
13
作者 周筱 《财会学习》 2024年第3期170-172,共3页
公立医院的财务内部控制体系建设,是当前公立医院管理中的重要组成部分,可以从多方面保障公立医院的资金使用安全,规范公立医院的经济运行管理。在如今新医改的大环境下,需结合公立医院实际运营状况,有步骤、有规划地强化财务内部控制... 公立医院的财务内部控制体系建设,是当前公立医院管理中的重要组成部分,可以从多方面保障公立医院的资金使用安全,规范公立医院的经济运行管理。在如今新医改的大环境下,需结合公立医院实际运营状况,有步骤、有规划地强化财务内部控制体系建设,使公立医院的财务管理制度化、规范化,为公立医院的发展提供源源不断的动力。本文针对当前公立医院财务内部控制体系建设存在的问题进行了分析,并提出了相应的解决对策,希望能够为我国公立医院的财务管理工作提供一些有益参考。 展开更多
关键词 公立医院 财务管理 内部控制体系
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信息化背景下事业单位内部控制体系建设策略探析 被引量:4
14
作者 张利娟 《活力》 2024年第6期76-78,共3页
在信息化背景下,部分事业单位的内控体系建设仍存在一系列亟待解决的问题,如重视程度不够、复合型人才匮乏、工作环节安全性不足、内控评价监督效果有待提高等。这便需要事业单位秉承从实际出发的原则,结合信息化时代发展趋势,对内控体... 在信息化背景下,部分事业单位的内控体系建设仍存在一系列亟待解决的问题,如重视程度不够、复合型人才匮乏、工作环节安全性不足、内控评价监督效果有待提高等。这便需要事业单位秉承从实际出发的原则,结合信息化时代发展趋势,对内控体系建设中存在的问题予以优化并改进。基于此,文章首先对事业单位内控体系建设的重要性进行阐述,其次探讨了信息化背景下事业单位内部控制中的常见问题,最后就如何提升事业单位内控体系建设水平提出了四点优化建议:一是要提高领导层及全员对内控的重视度;二是要组织工作人员对信息技术的培训;三是要强化信息化系统下工作环节的安全性;四是要持续优化内控评价监督效果。 展开更多
关键词 信息化 事业单位 内部控制体系建设
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企业经济财会风险管理与内部控制体系建设的关联性研究 被引量:1
15
作者 樊小娟 《中国经贸》 2024年第4期218-220,共3页
企业经济财会风险管理和内部控制体系建设是现代企业管理中不可或缺的两个重要方面。随着市场竞争的不断加剧和经济风险的增加,企业必须重视并有效管理经济财会风险,同时建立和完善内部控制体系来维护企业资金安全和财务稳定。在当今复... 企业经济财会风险管理和内部控制体系建设是现代企业管理中不可或缺的两个重要方面。随着市场竞争的不断加剧和经济风险的增加,企业必须重视并有效管理经济财会风险,同时建立和完善内部控制体系来维护企业资金安全和财务稳定。在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着诸多风险,只有通过科学有效的风险管理和内部控制体系建设,企业才能规避潜在风险、增强抵御能力,确保健康、持续发展。 展开更多
关键词 内部控制体系建设 抵御能力 风险管理 现代企业管理 关联性研究 市场竞争 财会 财务稳定
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业财融合模式下企业内部控制体系的构建 被引量:1
16
作者 姜玉姣 《市场周刊》 2024年第11期40-43,共4页
在业财融合模式下,企业内部控制体系的构建变得更加重要和复杂。传统的内部控制体系主要关注财务风险和合规性,而在业财融合模式下,需要兼顾业务风险和财务风险的综合管控。文章立足业财融合的管理视角,深入探讨企业内部控制体系的构建... 在业财融合模式下,企业内部控制体系的构建变得更加重要和复杂。传统的内部控制体系主要关注财务风险和合规性,而在业财融合模式下,需要兼顾业务风险和财务风险的综合管控。文章立足业财融合的管理视角,深入探讨企业内部控制体系的构建策略,强调财务管理与内部控制有机结合,实现资源的合理配置和经营目标。企业重视内部控制的全面性和系统性,建立科学的内部控制框架,有助于确保企业自身运营的合规性和风险的有效控制。 展开更多
关键词 业财融合 内部控制体系 构建 问题 策略
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新时期国企财务管理及内部控制体系的建设分析 被引量:1
17
作者 崔嘉航 《活力》 2024年第12期19-21,共3页
国有企业是我国国民经济的重要组成部分,是推动我国在新时代取得高质量发展的强大推动力。对于国企而言,为了做好资产的保值、增值与运营工作,加强财务管理与内部控制体系建设至关重要。文章探讨国企在新时期推动财务管理及内部控制体... 国有企业是我国国民经济的重要组成部分,是推动我国在新时代取得高质量发展的强大推动力。对于国企而言,为了做好资产的保值、增值与运营工作,加强财务管理与内部控制体系建设至关重要。文章探讨国企在新时期推动财务管理及内部控制体系建设的具体策略,指出国企要确立财务管理在内控体系建设中的核心地位,严格落实在内部控制体系建设工作中的具体权责,加快建设信息化财务管理平台并完善相应的工作模式等,以期能有效控制国企的经营风险,提高国企发展的稳定性。 展开更多
关键词 新时期 国企 财务管理 内部控制体系
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医院财务内部控制体系建设 被引量:1
18
作者 马骁 《大众标准化》 2024年第2期49-51,共3页
医院财务内部控制体系是医院管理中的重要组成部分,旨在规范医院财务管理行为,提高医院运营效率,保障医院资产安全。文章首先分析了财务内部控制体系建设阶段应遵从的基本原则,并对体系建立的目标及内容做出总结。其次重点论述财务内部... 医院财务内部控制体系是医院管理中的重要组成部分,旨在规范医院财务管理行为,提高医院运营效率,保障医院资产安全。文章首先分析了财务内部控制体系建设阶段应遵从的基本原则,并对体系建立的目标及内容做出总结。其次重点论述财务内部控制的有效方法,提出结合医院实际情况不断完善控制体系,在保障服务质量的前提下尽可能地增大经济收益。 展开更多
关键词 医院财务 内部控制 控制体系
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